您好,你买来直接入
借:管理费用-业务招待用
贷:银行存款
这样做就可以

老师,公司没有什么业务,这个月就只计提工资,还有用现金支出1300的招待费,分录是不是这样写?和月底做的结转对不对? 招待客户支出 借:管理费用-业务招待费1300 贷:库存现金1300 计提职工工资 借:管理费用-工资3500 贷:应付职工薪酬3500 月底做结转: 借:本年利润4800 贷:管理费用-业务招待费1300 -工资3500
老板招待客户的业务招待费做账是不是借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款
老师,实操中,购进的礼品卡,用于招待客户分录是借管理费用——业务招待费 进项税 贷银存吗
老师,我们公司购买农产品赠送客户,是作为业务招待费计入管理费用是吗,不用先计入库存商品,然后再转到管理费用吧?直接借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款?
老师您好,请问企业外购商品用于赠送给客户的账务怎么做?可以借:管理费用-招待费 贷:库存现金吗?
请问建设充电站,前期的场站设计费,勘测费,环评等中介费用,能按场地租赁20年,进行长期摊销吗?因为后期也不会形成某项固定资产,但是又和场站角色相关,正确的账务处理应该是怎样的?
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际上这笔90000元是对方公司承兑给我们的工程款),90000元是实际收到的金额;银行扣承兑利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?
老师,购买的鸡肉,用来招待客户,可以结转业务招待费用,借管理费用-业务招待费用,贷库存商品,没有进项税
员工交的个税都是次月补贴在工资里的,现在是员工离职了,申报最后一个月产生的个税怎么做账?
老师,个人出租房屋给个人,不要求开票,房东需要申报纳税吗?
老师,商贸公司无库存,二道贩子,从厂家拿货直接发给客户,资产负债表的预付账款几乎等于总资产金额是啥原因?库存商品几乎为0,一般纳税人有啥预警?怎么解决?
老师,我们公户收到一笔对公贷款90000元的工程款(实际上这笔90000元是对方公司承兑给我们的工程款),银行扣承兑利息2870元(次月银行会开票给我们),平台扣交e保服务费105元(次月平台会开票给我),请问这三笔金额怎么做会计分录?
公司原来是自然人独资50万,现在增资,加一个新股东248万,由50万的注册资金变更298万,这样情况需要交什么税呢
2025年税务报表错误 因为涉及电商税 国税打电话说报表要改 进入税务系统如何修改申报表
想问下出口业务收款是是先转到第三方账户,再打回公司账户的,应收挂账能不能直接挂第三方的公司名称
有进项税怎么处理
当时买来不确定是用来招待
这个进项转出就行