还是支付的其他与经营活动有关的现金

员工借支1000元给公司做备用金,做借库存现金,贷其他应付款某某,买办公用品总共花了407.5元分录借管理费办公费,贷库存现金,月末凭证审核后查询科目余额表本期发生额与实际发生额刚好是1000元,我是那里做错了?
为什么张莹用现金报销办公费 分录是: 借:管理费用 贷:库存现金 为什么分录不是: 借:管理费用 贷:其他应付款—张莹 ???
以前年度的账:收到发票:借:管理费用 1000 贷:库存现金:1000 后来实际付款做了笔借:其他应付款:1000 贷:银行存款 1000 库存现金那笔其实是没有用现金支付的,这个要怎么调账呢
21年用老板个人银行流水借管理费用调的库存现金,年底汇算清缴忘了调增了,现在怎么调出来?做的借库存现金贷以前年度损益调整行吗?
发票项目名称是休息服务费,计借库存现金贷管理费用吗?,是销售出去的
请问朴老师在线吗?昨天的问题还没结束,还有问题要请教
调整分录 借库存现金1000 现金流项目名称这里选什么 借管理费用-1000
我是一般纳税人,2026年3月15日申报增值税之后,还没有缴纳税款。 请问缴纳期限是多久?也就是说多少天之后才会产生滞纳金?
在乡镇在建工程很多没有发票怎么办
甲有限责任公司(以下简称甲公司)为增值税一般纳税人,2026年年初所有者权益总额为 5 500万元,其中实收资本3200万元,资本公积1100万元,盈余公积700万元,未分配利 润500万元。2026年甲公司发生如下所有者权益相关经济业务: (1)2月1日,经股东会决议,将资本公积400万元转增实收资本,已办妥相关增资手续 (2)10月1日,为扩大经营规模,经批准引入新投资者,甲公司注册资本增加至4200万 元;按协议约定,新投资者以银行存款700万元出资,占甲公司注册资本的比例为12%。 (3)12月31日,甲公司2026年度实现净利润700万元;经股东会批准,按净利润的10% 提取法定盈余公积,按净利润的35%宣告分配现金股利。 要求:根、根据期初资料、资料(1)至(3),甲公司2026年年末资产负债表中,所有者权益 相关项目期未余额表述正确的有()。 A实收资本4 200万元 B资本公积896万元 C盈余公积770万元 D所有者权益合计6121万元
老师,我们是生产企业,企业经营账,收入如果按发出货物算,成本按车间实际发生的成本,首先我们目前的情况是本月生产的,不一定都发出,有的成为库存商品,有的当月发出,那成本按本月实际生产的成本,会跟收入之间不匹配吗
老师,公司理财购买非保本浮动产品,公司用钱时会将理财赎回,这种,我做账怎么写分录,
老师自然人电子税务局扣缴端 只能登录一个公司的,不能登第二个公司的吗
老师,应收上级集中款,在其他应收款列示,报表其他应收款无余额,底稿要写这个科目吗?
你好老师工商年检你们变更联络员
借方不是流入吗
现在是冲,不是新收到的
红冲的一笔分录
对呀,红冲就是跟原来的现金流项目一致
不影响现金流量的项目 流入??
你重新做到收到现金,就是虚增加现金流入,本身是冲