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请问,公司账务系统里库存现金有13万,而实际库存现金5200元,源于账务系统里银行存款取了现金,而现金用来发年终奖,股东分红,报销等,却没计入账务系统,导致账实不符。请问怎处理可以让账实相符?

2026-03-18 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-18 15:43

您好,你看下其他应付款有没有余额,把他用库存现金冲掉

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快账用户6058 追问 2026-03-18 15:47

其他应付款有余额,,借:其他应付款,贷:库存现金,对吗?后面附件是什么

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齐红老师 解答 2026-03-18 15:47

这个只是调账,不用附附件

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快账用户6058 追问 2026-03-18 16:35

这种方法合规吗

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快账用户6058 追问 2026-03-18 16:36

现金冲其他应付款的方法合规吗?

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齐红老师 解答 2026-03-18 19:06

肯定是不合法的,只不过你调账是这样做的

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相关问题讨论
您好,你看下其他应付款有没有余额,把他用库存现金冲掉
2026-03-18
你好,学员,这个题目有点乱
2022-09-19
1.根据描述,A公司的错误会导致银行存款日记账和银行对账单的数据不实。更正方法及步骤如下: 更正方法:划线更正法 步骤: 1.在错误数字上划一条红线,以示删除。 2.在红线上方的空白处填写正确的数字。 3.在更正处加盖出纳人员的图章,以示负责。 4.将正确的银行存款日记账与银行对账单进行核对,确保数据一致。 5.会计小王不能直接修改账务处理系统中的过账凭证,因为这可能导致数据不一致和其他问题。正确的修改步骤如下: 6.首先,会计小王应先找出错误的凭证,并确定其错误的原因和影响。 7.如果错误凭证尚未过账,则可以使用系统提供的“撤消”或“删除”功能,取消错误的凭证。然后重新输入正确的凭证,并进行审核和过账操作。 8.如果错误凭证已经过账,则需要进行冲销操作。首先,会计小王需要制作一张与错误凭证相同金额和科目的红字凭证,以冲销错误的凭证。然后,再制作一张正确的凭证,并进行审核和过账操作。 9.最后,会计小王应将修改后的凭证与相应的原始凭证进行核对,确保数据的正确性。同时,还需要对账务处理系统中的其他相关数据进行检查,以确保数据的一致性和完整性。
2024-01-04
同学,你好,做一笔分录 也就是出纳垫的款没有记进来 借费用科目或者成本科目 贷其他应付款
2024-06-27
您好,同学,请稍等下
2023-06-05
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