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老师,请教一下,我们公司砂石销售,是以销售方量定砂石加工方量,加工费是外包出去旳,现在是每月20号为结算日,如果把结算曰改为每月1日后结算上月的销售收入和加工劳务可以不呢,相当于是跨月结算这种可以不呢

2022-06-14 14:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-14 14:51

你好,可以的,但是你当月需要暂估。

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快账用户2661 追问 2022-06-14 16:41

那每个月收入和支出都暂估的话也是不现实样的

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齐红老师 解答 2022-06-14 16:42

如果涉及到跨年的话,你们能提前一个月,就是当月的在当月结算,还有你们结算了之后才开发票吗?不结算不开发票。

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快账用户2661 追问 2022-06-15 10:06

要出结算单才开发票

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齐红老师 解答 2022-06-15 10:13

那你这样的话,你的纳税义务晚了 税务局查账的话有风险。

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快账用户2661 追问 2022-06-15 10:17

相当于上月收入下个月才开,这样不行的话那还是只有截止20号结算,这样就是本月的

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齐红老师 解答 2022-06-15 10:19

可以的,这种可以,但是你下一个月结算的话就不合理了。

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快账用户2661 追问 2022-06-15 11:08

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-06-15 11:17

不用客气,工作愉快

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你好,可以的,但是你当月需要暂估。
2022-06-14
您好 就是当月结算上月的 结算当月提供发票 第三个月后支付结算款的65% 供货结束后6个月内支付剩余20% 剩下15%在工程结束后 6个月分次付
2021-06-13
您好 请问需要给对方开具发票吗
2023-03-05
你好!一开始发货的时候,借发出商品 贷库存商品 现在借主营业务成本 贷发出商品
2022-03-23
你好,同学可以不填未开票收入部分
2021-11-05
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