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老师,就是12月我们计提印花税计提多了,我现在是需要把12月财务报表和第四季度所得税申报重新申报过吗,还是直接在做25年企业所得税汇算的时候,调增,怎么操作好点(我们在第四季度所得税申报时缴纳了企业所得税,然后在25年所得税汇算后还需要补缴企业所得税)

2026-03-26 15:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-26 15:46

同学,你好
把12月财务报表和第四季度所得税申报重新申报

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快账用户3877 追问 2026-03-26 15:51

我就是想,我把第四季度所得税重新申报,我印花税就少些了赛,那我第四季度已经交了所得税,这个所得税是不是改了之后就要多点了

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同学,你好
把12月财务报表和第四季度所得税申报重新申报
2026-03-26
你好,1不需要的。不计提就行 2,汇算的时候根据实际来多退少补
2025-01-10
是的,虚假暂估的必须要在12月的账反结账调整。真实暂估的不需要
2026-01-30
虚假暂估的需要把12月的账反结账调整
2026-01-30
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