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老师,请问公司购买的1月份的材料,在3月份让补2000元,1月份的账都结了,成本都已经分配了,现在这2000元怎么入

2026-03-27 18:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-27 18:02

没事的直接做到3月的成本里边就行

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快账用户3615 追问 2026-03-27 18:02

3月成本里没有这个材料了

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齐红老师 解答 2026-03-27 18:03

直接计入成本就行,不需要入库

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快账用户3615 追问 2026-03-27 18:03

怎么做呢,老师

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齐红老师 解答 2026-03-27 18:04

直接付款 借:你材料做的成本费用科目 贷:银行存款

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相关问题讨论
没事的直接做到3月的成本里边就行
2026-03-27
你好,那个可以补做进去的
2024-12-24
你好;   补计提下。  建议是去12月末补计提哈   1月只做缴纳分录   
2022-01-14
你好,没来得及作废的话,那直接做个一模一样的凭证,直接金额写成负数就可以了。
2022-11-30
材料成本差异率=(-2000%2B460000-448000)/(52000%2B448000)=2% 发出材料应负担的成本差异=2%*304000=6080 发出材料的实际成本=304000%2B6080=310080 月末结存材料的成本差异=(52000%2B448000-304000)*2%=3920 月末结存材料的计划成本=52000%2B448000-304000=196000 月末结存材料的实际成本=196000%2B3920=199920 借,生产成本310080 贷,原材料 304000 借,生产成本6080 借,材料成本差异 6080
2022-05-05
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