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老师,我公司是小规模木制工艺品制造业,客户有笔设计费1万元要汇到我公司公户今天,今天是3.31号,要求我们开发票,然后四月底的时候,这笔设计费1万元要原路返回,四月底设计费返还后,那我今天开出的发票到四月底要跨越红冲对吗?一整笔账务出来怎么做?发票怎么开老师?

2026-03-31 13:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-31 13:03

同学,你好
是的。
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税

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齐红老师 解答 2026-03-31 13:03

借:银行存款
贷:应收账款

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您好!汇算清缴前取得了发票,不用调整
2023-05-07
联系税局更正去年未开票收入申报表,补上少申报的 1 分钱,处理好税款。 本期申报表,开票 23 万正常填,“未开具发票” 栏填 -230000.01 元冲减。 备好业务证明材料。 与税务积极沟通解释情况。
2025-04-16
开了发票是要确认收入的了
2024-04-30
你好;  你账上就按照你 申报表的数据 一样的来做哈 ; 意思是 一般纳税人后;  你是按照1%的税额反推 3%的税率来计算吗   
2023-06-12
出交接表 和财务相关的 记账凭证、明细账、总账、日记账 合同 申报表,申报系统账号密码开票系统账号密码 成本统计表 双方签字
2023-10-26
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