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老师好,多年前的应收,我们核销了。现在对方又付我们钱了,请问会计分录怎么做?

2026-04-01 15:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-01 15:01

同学,你好
之前核销的分录发一下

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退回去做。收款相反的分录就行。
2022-12-27
你好 收到的时候(对方给打款多了7分钱),借:银行存款,贷:应收账款  把这7分钱在退个对方,借:应收账款  0.07,贷:银行存款 0.07
2024-12-30
借:应收账款 贷:收入 增值税-销项税 借:根据发票业务定相关科目   增值税-进项税 贷:应付账款
2024-05-19
开发票未收款 借:应收账款  贷:收入  增值税-销项税  收发票未付款 借:根据发票业务定相关科目    增值税-进项 贷:应付账款
2024-05-19
你好 借其他应收款、贷应收票据。
2022-10-14
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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