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公司甲与乙银行置换资产,甲公司代乙支付土地收益金,171万,款是乙公司转给甲公司的,这甲公司如何做账?如下: 集团拨给甲公司时,借:银行存款,贷:其他应付款\\\\\\\\集团,付士地收益款时,借,其他应付款\\\\\\\\集团,贷:应交税费\\\\\\\\土地收益金,然后,再借应交税费\\\\\\\\土地收益金,贷:银行存款,对吗正确吗?

2024-01-09 16:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-09 16:51

您好!既然是代付,那为什么银行还要打款给甲呢?具体业务是?

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您好!既然是代付,那为什么银行还要打款给甲呢?具体业务是?
2024-01-09
集团拨款给甲公司时,甲公司的会计分录: 借:银行存款 171万 贷:其他应付款-集团 171万 乙公司转款给甲公司时,甲公司的会计分录: 借:银行存款 171万 贷:其他应收款-乙公司 171万 甲公司代乙支付土地收益金时,甲公司的会计分录: 借:其他应收款-乙公司 171万 贷:银行存款 171万 这样处理的话,可以清晰地反映资金的流向以及各方的权益关系。您提供的会计处理方法中,“付士地收益款时”的会计分录有误,应该是“代土地收益金时”,而且“应交税费”科目与该业务不相关,不应出现在此会计分录中。
2024-01-09
您好,收到时,借:银行存款贷:其他应付款-代收代付土地收益金 缴纳时做相反分录
2024-01-09
你问的是甲公司的账务处理吧
2024-01-09
您好,挂往来就可以的
2024-01-09
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