计提分录: 借:利润分配-未分配利润 贷方:应交税费-印花税 上交 借:应交税费-印花税 营业外支出-滞纳金 贷:银行存款

老师 3月份补交21年1-12月份的印花税 还有滞纳金 怎么做分录呢
老师,补缴2022年的印花税和滞纳金怎么做分录?
本月补交的2022年度印花税,以及交印花税产生的滞纳金,这个分录怎么写?
补交印花税,印花税滞纳金,税金罚没怎么做分录,用计提不用来这
为什么申报补交22年之前的实缴的印花税 没有滞纳金
补交22年与25的印花税还滞纳金,这个分录怎么做
2025年还有部分提成工资至今没有发,汇算清缴前发的话,2025年12月份计入了费用。工资申报是申报在发的当月,可以吗
小规模单位,对方拿过来以前2023年度到今年的3月的加油欠款单据明细,之前没拿一直没入账,现在拿过来了,怎么入账呢?分录怎么做?金额比较大呢差不多10来万,是不是不能在3月全部入到费用里?
老师导入库存期初单价可以是我核算出来的大概BOM成本吗?因为不能直接用销售单价的嘛是吧
老师,公司加工这块,生产成本结转到库存商品是,有一些差异,是怎么记账
老师,我是一家运输公同的内账会计,年底的时候,老板从账上支走30万元,分红。这个业务怎么写分录?
老师,如果我这个月没有任何业务,就是一张凭证也没有,我就直接期末结转吗?
老师,我单位买的固定资产,是分期付款的,对方不一次把发票,开出来,每个月我们付一次款,给开一部分发票,那这个固定资产我要怎么入账啊
是按出口日期还是按申报日期开销售发票
开发票时:劳务--服装后整理费,现在大类变了吗