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站在会计准则的角度上,收到退回的预付款,预付账款是出在借方负数,还是在贷方正数呢

2026-04-02 20:28
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-02 20:31

您好,贷方正数,这样好些

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您好,贷方正数,这样好些
2026-04-02
预付借方发生额,你填写到应付里面填写的是贷方负数。
2024-05-29
你好对的 做这个意思
2023-04-13
你好;   应付账款负数了 就会是借方的 ;  那那你就 写在预付账款  借方去即可  ;  预收账款 你是正数还是负数的?  
2022-01-17
你好,资产负债表重分类处理: 应收账款项目=往来科目余额表应收账款的各个明细科目的借方余额%2B预收账款的各个明细科目的借方余额 预收账款项目=往来科目余额表应收账款的各个明细科目的贷方余额%2B预收账款的各个明细科目的贷方余额 应付账款项目=往来科目余额表预付账款的各个明细科目的贷方余额%2B应付账款的各个明细科目的贷方余额 预付账款项目=往来科目余额表预付账款的各个明细科目的借方余额%2B应付账款的各个明细科目的借方余额 其他应收账款项目=往来科目余额表其他应收款的各个明细科目的借方余额%2B其他应付款的各个明细科目的借方余额 其他应付账款项目=往来科目余额表其他应付款的各个明细科目的贷方余额%2B其他应收款的各个明细科目的贷方余额 比如,其他应收款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 那么需要调整2000到其他应付款项目体现。同样 如果其他应付款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 需要调整2000到其他应收款项目体现。 应收账款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 那么需要调整2000到预收账款项目体现。同样 如果预收账款余额-1000,下边的明细分别有1000,-2000 需要调整2000到应收账款项目体现。
2025-03-20
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