是的,先计提再清理哈

公司当月销售处置固定资产 固定资产当月还要计提
固定资产当月理,当月还需计提折旧吗
老师,当月清理固定资产,当月还要计提折旧吗?
清理固定资产,当月是先计提,后清理吗
老师,固定资产当月计提完折旧,当月要转到固定资产清理吗?借固定资产清理贷固定资产是这样吗?
老师,自产啤酒用于食堂,在食堂聚餐,算不算职工团健?属于集体福利吗?
老师,我公司从另一个公司购买别个公司股权,要交哪些税呀。
你好 老师 公司的汇算清缴 找第三方的话与自己汇算清缴的区别是什么 要是找第三方的话 需要出具什么报告
收到电子发票普票,销售发票,是借应收账款含税,贷主营业务收入和应交税金吗
企业产业扶持资金是属于不征税收入吗?
老师,解答一下。总分公司合并申报企业所得税的话 总公司在报税的时候财报的数据是个表还是合表。
你好,老师,请问,个体户3月的时候进行了经营者变更,原经营者在其他单位有工资薪金,我在申报第一季度经营所得时,里面有个每月经营者扣除费用5000,,共15000,为了防止与工资申报那边冲突,我选择了填0,我7月再申报第二季度的经营所得时,我直接那个扣除费用一共填4-6月的共15000,这样就不会与原经营者的工资申报冲突吧,第三、第四季度也是少算第一季度的15000,这样操作有没有问题?
老师,工资计提到发放,分录有吗?有涉及到个税的
老师好,想问一下,申报2月份个税时因发放绩效资工资,造成应交税费--个人所得税借方是20000元。在做季度申报时一看明明要交增值税,可报表上却是负的应交税费。象这种情况要如何处理,事实是员工应该扣的个税是分月扣回的,
老师,税务已经注销,产生残保金,手续费,注销相关费用,还需要做账吗