你好,负数就负数填列就可以

公司成立及员工情况:公司是6月份成立,所有员工之前是在另一家公司代管,9月份转入新成立公司,有几个问题麻烦老师帮忙理顺: 1:工资发放情况:10月发放9月份工资,那我申报个税是否是11月份申报10月份发放的9月份工资? 2:9月份开始,我们就是自己缴纳社保了,等于是9月份工资未发放,但是五险一金已交,那我现在在申报9月份个税的时候,是不是收入和扣除都填0? 3:特殊原因,一员工6-8月份工资在9月份一并发放2.7万元且未缴纳五险一金,但是在发放的时候并未扣除个税,那我现在在申报9月份个税的时候,是不是收入填2.7,扣除填0,先缴纳个税,然后这个个税金额在10月份发放9月份工资的时候扣除,这样操作是否合规? 4:上述同事,在申报个税的时候,扣除的累计费用是20000,这样是对的是吧?
老师麻烦帮忙看一下这个账务处理 2022年11月计提工资 借:管理费用45147.27 贷:应付职工薪酬45147.27 计提11月代扣社保公积金借:应付职工薪酬4099.09 贷:其他应付款/代扣社保费3096.25 其他应付款/代扣公积金540 应交税金/个人所得税462.84 实际发放工资时发现有个人多扣了21元个税,想着在12月给补发回来 12月工资年底工资表又给错了,多加入一个不该加入的人员工资, 12月计提工资时 借:管理费用/工资42820贷:应付职工薪酬42820 计提12月代扣社保公积金借:应付职工薪酬/工资4063.86 贷:其他应付款/代扣社保3096.25 其他应付款/代扣公积金 540 应交税费/个人所得税 427.61 12月做错账个税427.61元,实际个税442.61元 2023年发放工资时怎么都找不平, 诉求想把去年的12月份计提重回,重新做正确的分录,12月份有笔工资485元在2月份发放的。
老师你好,我这个情况如何处理:1.销售收入 借:银行存款12204.52 贷:主营业务收入 11196.81 应交税费~应交增值税~销项 1007.71 2.月末了,结转增值税 借:应交税费~这交增值税~销项1007.71 贷:应交税费~应交增值税~转出未交增值税1007.71 借:应交税费~应交增值税~转出未交增值税1007.71 贷:应该税费~未交增值税1007.71 本来我是要交1007.71元的税,但是我在是,申报时才发现,原来进项还有留底没扣完的税款471.29元,申报后我实际扣款是536.42元,但是账面上是没有做这笔471.29元会计分录,那我现在要怎么做,才能把计提的1007.71变成实际交的536042元?
请问24.9月 我看交接过来的会计 缴纳税费分录 借:应交增值税-个人所得税171.35(其中滞纳金0.09,正常个税171.26元) 贷银行存款 然后再24.10月发放工资的时候才扣回这笔个税 借:管理费用-职工薪酬 贷:其他应收款-个税171.26 贷银行存款 (请问我要在25.1月的对平这笔分录咋弄,因为实际个税是171.26元,但是产生滞纳金0.09公司承担了,只不过缴纳的时候对方做到应交税费-应交个人所得税里面,发放又从其他应收款-个税科目这样子导致余额都存在) 还有个税申报,请问收入这块是不是填应发数
老师好,我公司是人力资源公司,3月份实际发放了1月份和2月份的工资,自然人电子税务局扣缴端申报人员个税时,如果是按照银行流水申报,那么单独申报1个月工资部分人员不需要扣税,如果把两个月工资合并在一个月申报,肯定超过了5000,肯定都要预扣个税,那么这种情况怎么处理呢?4月份应该怎么报税呢?
老师好,老板从公帐直接划款以自己名义买房子了,没有发票,就算有发票也是开给老板个人的,请问这个账我怎么做
老师,如果股东打钱进公司,没有处理好汇款备注,写了借款,到实际就是注资,我还能按投资款给他记账吗?三个月前的了
怎么看企业需不需要出审计报告,税审报告
老师,2025年12月的附加税于2026年1月交纳,附加税在税金及附加科目是2026年1月缴纳的时候做会计分录,借:税金及附加 贷应交税费-城建税 。还是在2025年12月做会计分录,借:税金及附加 贷应交税费-城建税
2025年报年报时上年应职工薪酬为12000元,实际支付10000元,要调增2000元,但在2026年1月已支付,还要纳税调增吗?
小规模,我们生产酱油,去年9月到今年一月生产完,但是在今年3月,员工报销时,有一部分原材料和电费12月和1月的在3月才开始报销,原材料未入库,导致也未出库,实际已出库,电费发票未入账,在今年2月份全部结转生产成本,我在2月补的分录是 借生产成本暂估 贷应付账款暂估 但是在3月做账时,人拿票据过来报销了,里面有维修配件,原材料,电费,还有车间员工工资,这之前都不知道,现在怎么做分录呢?
老师您好,新公司,银行流水有一分钱的,有几万块钱吧的,备注写的转账,老板转进来的,老板说全部做成了投资款,这样可以吗,没有写投资款字样呀写的转账,会有什么后果
现在会计让我去报个税。但是我就工资表还有还没有给我奖金 我现在该去哪里找员工扣个税的信息。看员工之前的个税是否扣了
贷款展期1年,还要交印花税吗
小规模纳税人:充值加油卡 实际发生业务后的账务处理 实际发生业务后发票怎么开?
总感觉是留抵意思呢。
可不可以再做一个科目,把借其他应收款--员工个税、贷:应交税费--个人所得税
这个操作也是可以的没问题