借:固定资产 增值税-进项 贷:应收账款

老师,我们是建筑总承包,甲方开发公司不给工程款,抵给我们房子,我们怎么入账?还用签协议吗,怎么操作呀?
老师,我们是建筑分包,我们甲方把别人抵给他们的房子抵给我们,这个怎么处理,税务及账务上以及合同签订
老师,单位施工企业,甲方给我们的工程款用房子抵给我们,这个工程我们承包给项目经理,账是我公司在做,现在项目在办理结算了,账上应收挂了几百万,实际已经用房低了,甲方不差我们工程款,账上挂了几百万要付材料、机械的款,现在怎么平账,都是真实要付给材料商、机械款,项目经理把房拿去,也不知道是卖了还是在他手里,现在就想把账平了。
老师,我们是做园林绿化建筑施工,甲方欠我们的工程款,给我们抵了房子,我们把房子抵给供应商,这样怎么做账务处理?
甲方给我一套价值300万的房子抵了我们的应收账款,我又以150万抵掉了供应商的分包工程款这个账务怎么处理
老师,年末一定要计提盈余公积吗?一直没有计提怎么办呢
老师,电脑坏了,自然人电子税务局(扣缴端)里的数据即使开通了扣缴客户端数据下载权限,也只能下载过去每月的综合所的申报表Excel版,无法在客户端里恢复历史数据吧?
你好,老师,一般纳税人身份,合同约定甲方供主材,乙方辅材人工,可以简易计税吗?
3月份收到的进项普通发票,在2月份已经入账了,客户在3月份开了红字发票,请问红字发票怎么入账
甲方用商品房抵扣工程款,我们是总承包,抵用的商品房不是我们建的,是甲方其他的项目,账务上我们应该怎么处理?
老师出差滴滴打车 和客运服务费的票没有名字都不可以抵扣吗
老师,我们公司报销一直推迟时间很久,如果费用报销后再入账,那么每个月核算的产品成本就不准确,如果入账吧,先用票据挂账,后面再报销,报销时候报销单后面又没有票据,这个咋处理?内帐?
老师你好,如果总公司跟分公司是在一个省市,是独立核算还是分开核算?
老师 你好 我想问下申报第一季度的企业所得税填列实际发放工资薪金的时候填工资薪金借方累计发生额,包含1月份发放的12月份的工资吗 因为12月份的工资是1月份发放的
老师,我问一下拼多多的收入按哪个数报,收入
房子我又抵给下游的供应商了
那个要签三方抵债协议,发票直接开给对方 借:应付账款 贷:应收账款