1. 登录国家税务总局官网 2. 进入【纳税服务】-【出口退税率查询】 3. 输入编码8534009000,即可显示退税率为13%。

老师,房地产开发公司,因赠送给个人一套自行开发的商品房(非职工),我之前问了咱们老师还怎么做账,给到的答案是:借:销售费用 贷:开发产品 应交税费—应交增值税《现在是不明白为什么要计入销售费用?因为还要牵扯到增值税,企业所得税,印花税等等。我查了一下其他资料,一般是出售商品房的时候赠送的礼品,这个礼品的金额是计入销售费用。所以这个房屋赠送的话,应该怎么入账合适呢?其他税费该怎么计算呢?如果是借方计入销售费用,依据是什么呢?谢谢老师耐心解答喔》
康佳电子股份有限公司是一家生产电视机、显示器等机电产品的外销型企业,属于一般纳税人。按现行税法,公司出口产品的增值税实行先征后退,具体是,在产品出口时,先征17%的增值税,待产品出口后,再退9%的增值税,即实际税率为8%。康佳公司针对现行政策,制定了周密的税收筹划策略。该公司通过其下属控股企业,将出口产品的售价,压低至材料成本价,以远低于实际成本价的售价,将产品销售到境外。由于产品未实现增值,销项税额扣除进项税额后,他们不仅不交税,还可退税。而税务部门仅仅从增值税的会计信息上,很难区分出是由于人为压低售价造成的,还是由于当期外购业务过多而投入产出较少造成的。请问:1.对康佳公司出口产品中的交易事项,会计上应如何处理?2.有人说,现行增值税的会计处理是按收付实现制原则,而不是按权责发生制原则进行核算的,使得会计信息资料缺少可比性,也违背了配比性原则。对此,应如何评价?3.作为一名准会计从业人员,如何评价康佳公司的税收筹划策略?4.康佳公司一味地压低出口产品价格,会不会遭遇反倾销调查。如果遇到反倾销调查,甚至出口产品被加征反倾销税,作为公司的会计人员,如何应对?
某企业为增值税一纳税人,适用程率为%,该企业在道财产清查中发现盘号甲材料40于克实际单位成本为50元:查A产品10,实际单位成本为500元(单位直接材料成本为300元,单位直接人厂和制意费用成木为200元)。经明/甲材料10千克为合理询耗·其余失属干保管页过失造成的,按规定京由保管员赔偿60%,另外40%由企业承担/盘宁的A产品属一保管员过失造成的,按规定应南保管员楼60%,另外40%山余业承。则下列有关账务处理正确的是D.借:其他应收款—保管4251营业外支出3334贷:待处理财产损溢一待处理流动资产损溢7000应交税费一应交增值税(进项税额转出)585老师我刚用你的方法算出来是338这个是正确的答案吗?
老师明天要面试一家知识产权的公司的会计,问题,1这个行当的企业所得税和增值税或者消费税率都是多少?2这行业的增值税税负率和企业所得税税负率都是多少啊?3,招聘人说我们这边既有知识产权公司,又有专利代理机构,及自己的律所,做的知识产权综合服务,业务围绕确权 查重,维权方向。做的产品类似知网平台,比知网的数据资源更为庞大。现在下载新华书网的手机端app,里面有个学术中国的板块就是我们产品,我们的客户群体就是全国各大高校及出版机构等。 老师麻烦回答一下上面的问题,并且结合招聘人的告知,我还应该注意什么吗?
你好 老师 我们公司是一家外贸公司有出口权但没有自己出口 去年年底有换场地 现在车间自己可以做些样品和批量准确说现在应该工贸一体 然后之前都是委托代理出口退税 今年转自己收汇 委托代理报关出货 前两天已经走了两笔小金额报关的 然后现在面临就是退税有问题 因为按照贸易公司备案退税 进项票要和报关单出口一致 现在不一致因为我们是一部分物料购买发给工厂加工再成品发给我们 我们目前很多货走的还是委托加工方式现在做退税应该怎么操作?还有我们能否有资格转生产企业?生产企业退税是不是进项抵内销后全都可以退了 这样就不存在报关单和进项发票 不一致的问题
老师,请问,公司购买了一款叫:SolidWorks的机械设计的三维CAD系统。价值7万元,应该计什么科目?
居民企业分红前,必须要弥补亏损和提取盈余公积吗?
老师,我们有待抵扣进项税额借方余额,没有其他税费,相当于进项都没勾选都做在待抵扣了,但是为什么资产负载表里的应交税费不显示这部分待抵扣金额呢?
你好老师!我去年12月计提印花税按减半优惠后的金额计提的,今年1月交的时候忘勾选减半优惠了,税全额交了,后面税局通知更正申报,勾选享受减半优惠了,已经申请退多交的税,这个账要怎么做?
26年年初通过以前年度损益调整补提了25的坏账,需要调整25年四季度报表和年报吗?汇算清缴需要做什么调整么?
各位老师大家好,我自己想在大城市开个小代账公司,没能人脉,没有资源,只是想去创一创,不知道可行吗,老师们指点一下,谢谢
老师个体工商定期定额开票金额超过核定金额是否需要申报经营所得
老师 您好,请问在12月财务系统自动多计提了企业所得税,在26年月冲减了多计提的,现在申报季度企业所得税时,利润表羡慕企业所得税是-1250,请问如何做企业所得税申报表里面体现?填在哪个表栏次呢?还是说不需要填写?
为什么明细账不要登管理费用
公司处置废机油,我公司涉及的税种有哪些,是计入营业外收入吧
老师,我怎么没有查询到呢
电子税务局可以的,你再试试,你原来可能是编码的问题
原来可能是编码问题是啥意思呢
你原来的税收编码可能不对
那这个我又去哪里查原来的税收编码呢
你们原来的报关单,去找找看看
这是第一次做出口,还没有报关单呢
那就看报关报什么代码了,没得找就