用分割单:A 拿总水电票,开分割单给 B,B 按全额工程款开票,A 扣款后付余款,无需再开水电票。 转售开票:A 给 B 开水电专票,B 开全额工程款票,双方互抵后付款。

老师,请教一下,A单位收到B单位款253787元,含违约金10987元,,A 单位应收B单位货款103000,另收多开票税金及违约金42000元,剩下的(253787-145000=108787元要支付C 单位),这个剩下的108787元由A单位支付律师费1万,还剩下98787元给C单位,要怎么走流程比较好? 主要是这个98787元的流程原来B单位有预付现金给A 单位8万元,这8万元要退回,首先的从公账支出这8万元才行。相当于C单位利用A单位与B单位进行往来,98787元是C单位的获利
我们4月从A单位买了一批货(进项已认证),4月销售给B公司已开具普票,现在5月发现销售给B公司的数量和金额需要重新调整开具,那这个红冲流程是怎么来?是我们先销售退货开红字发票给B公司,,然后再开红字信息表给A单位,A单位在给我们开红字发票?
新华建筑工程公司将一个单项工程分包给其他企业,该单项工程造价为2000000元,分包单位期末按进度结算工程价款。公司用存款向分包单位预付工程款1000000元。月终,分包单位提出“工程价款结算账单”。经审核,应付分包单位已完工程款200000元(不含税),收到分包单位开出增值税专用发票。(9%)按照合同规定,从应付分包单位的工程款中扣回预付工程款1000000元。以银行存款支付分包单位款1000000元这是全部的题目,是工程成本业务核算
新华建筑工程公司将一个单项工程分包给其他企业,该单项工程造价为2000000元,分包单位期末按进度结算工程价款。公司用存款向分包单位预付工程款1000000元。月终,分包单位提出“工程价款结算账单”。经审核,应付分包单位已完工程款200000元(不含税),收到分包单位开出增值税专用发票。(9%)按照合同规定,从应付分包单位的工程款中扣回预付工程款1000000元。以银行存款支付分包单位款1000000元分录公司怎么写:关于工程成本费用业务核算——分包的
老师您好!我们公司正在建设水电站工程,我们是甲方,发包给建设单位A公司,A公司分包给各施工队,但是我们公司领导要求直接给施工队付工程款,然后工程款再从A公司要回来,请问下老师这支付的工程款应该如何做分录呢? 借工程施工分包款,贷银行存款,出一个委托书,委托收款证明。 不应该是委托付款吗?
支付给个人的居间费怎么做账呢
老师啊,我们企业的现在有一个员工,他不胜任这个岗位,他是仓库保管员,仓库的帐账实不符,现在给他调岗了,岗位不同,薪水也降低了,他现在赖在原岗位不走,我应该怎么处理
老师,公司给员工报了个人工资薪金,但是没有发放工资,企业所得税中实际支付的工资写还是不写
老师 2026年做2025年汇算清缴 发现2025年存在大量2024年发票 2024年发票在2025年入成本 需要纳税调增吗
老师,收到的稳岗补贴需要缴纳增值税吗
个人核定征收经营所得,年底需要汇算清缴吗
请教一下第一张图这个高新技术优惠明细表研发费用是不是必须要跟利润表里边研究费用对不上吧呀?如果放弃100%优惠加计扣除的话,是不是这研发费用加计扣除优惠明细就可以少填写点哟?
2025年12月提前付2026年第一季度贷款利息55万,12月入账借财务费用,2026.3.20日银行退回利息款55万,3.21日银行又重新收贷款利息55万,问3月份账怎么做?
请问出售公司固定资产汽车开具销售发票后,是否可以认证其他进项发票抵减增值税?
老师,农业公司,买了一批75000元的树苗,购进的时候我借生产性生物资产-树苗,贷应付账款,下一步会计分录我应该怎么做
现在是我 又要求A在他们收到的电费进项抵扣中又把我们那部分减下来了,那这块是不是就不能把进项抵扣这块减下来,要按含税电费开发票,我们给他们开工程款还是那多,只是他们在工程款中把水电费扣减下去了
A 已经把你们那部分电费从进项里剔除了,那就必须按含税金额给你们开水电发票。 你们正常开全额工程款发票给 A,A 在付款时直接扣掉水电费金额就行。
那A在扣水电费的时候那就是含税价扣吧
同学你好 对的,是这样
水电费是可以开分隔单是吧,那分隔单可以做成本吗?
可以的,可以做成本的
那能不能这样,B单位要求A单位把抵扣减下来,再不含税再做分隔单给B单位做成本
同学你好 这个没法弄。
你的意思都是要按含税来分隔是吧
对的 这样分就可以了
含税来做分隔单的话,只能做成本,不能抵扣吧,A单位也开不了水电发票及钢材发票呀,那这块怎么做呢
对的,是这样的哦 2.不是用分割单吗
不能抵扣,那A单位拿了进项发票抵扣了呀,那这个付款的时候又是税含价,有些混乱,你帮我写清楚一下吧,分割单有模板吗,这个我还没有弄过
A 正常抵扣进项,你们按含税电费承担,开全额工程款票,A 扣款后付款,你们拿分割单入账,完全合规,不用再开票,也不乱。
主要是B单位电费进项那部分不是A单位拿着抵扣了吗,我们不是可以减下来吗?
A进项转出对应的进项金额就行了
主要是B单位也不能抵扣,A单位也抵扣了,A单位又多扣了(进项税部分)
A按自己的费用占比抵扣进项,不属于自己的也不能抵扣,要转出