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老师好,我公司3月宣告股东分红,并做了会计分录!然后4月初转账给股东!个税app申报股息红利时,申报到3月的税务所属期去了!并已经缴纳了十几万的分红个税!这种怎么办?必须撤销申报重新申报到4月所属期吗? 不想线下去申请退税,手续和审批很麻烦!
黄连抑菌液、百部抑菌液、柴胡抑菌液,都是消字号产品,请问他们应该开什么税收分类呢
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老师你好,怎么给公司做合同的资料加入水印
老师您好,A107011表和A105030是什么情况下才填写?老板的A公司2023年转投资款41万给B公司,2025年收到B公司按三次转入的分红款共65万,这样的要怎么填写呢?
老师,财务报表怎么做
物业公司收到住建局对于小区加装电梯的款项23万,钱收到后支付给了电梯公司,这要如何做分录?
老师您好!请问小规模季报,是否存在资产损失,填写否是吧,谢谢
老师,我在电子税务局上发票证明开具。有一个表格式和文本式。同一区间的,为什么它的合计金额不一致?
老师,费用不可以暂估吗?
您好,1. a107011(免税分红优惠表) 只要是居民企业之间直接投资拿分红,想享受免税就必须填。 咱这种a公司投B公司、收到65万分红,这张表必填。 2. a105030(投资收益纳税调整表) 只有投资用权益法核算,出现会计和税法确认收益时间不一致时才填。 咱这是正常成本法记账、实际收到分红,不用填这张表。 咱家41万投资%2B65万分红实操填写 只填 a107011,分红合计 65万 填在 被投资企业利润分配确认金额 ,全额免税。 41万是投资成本,没撤资、没转让股权就不用动这栏,别填到撤回/减少投资里。 账上正常做投资收益,汇算只走a107011享受免税即可。
老师今天信息表勾选时候选择了A107011表,系统自动带出一个A50000还是哪个表了,然后不填105030表还出现了提示,说啥50000表中哪行数据要等于105030表
要么A105030填65万,调增0元消掉提示,要么空着不填, 忽略提示直接报,大部分能过
就是不填105030表就提示跟105000表上的投资收益金额不等还是啥来着,所以这65万要在105030表上填长期股权投资收益吗?不填好像不过
您好,是的,要填A105030,不填系统校验通不过 选长期股权投资 账载,税收都填65万,纲税调整为0 就能和A105000对上