
老师,工资是今天要发放8月的,要填到个税系统里面申报,看下个税扣除多少?是填到所属期9月里面吗?按发放所属期申报。还是说填到所属期8月。有些老师说填到所属期8月就可以,但税务规定好像是按发放月份,填到所属期9月
请问老师,这样计提和发放工资,账永远不一致,是需要计提含社保的工资吗?不太清楚计提工资和发放工资,做账时的具体金额,比如是否含个税、个人社保或企业社保等等,请老师回答一下
老师您好,建筑行业挂靠人员本单位不给发工资,只给上社保,在个税系统里把单位部分的社保填写在应发收入那里,个人的部分填写在专项扣除里面,都是按社保金额来计算出来的数,这样填完后,实发工资就是0元,这样报个税,后续税务那边觉得这样有没有问题,会不会提醒财务人员。
老师,请问下公司员工的22年工资每个月计提,也申报个税,但是有一个月发放有几个月没发放,等后面有钱发放,现在填所得税年报时实际发生额应该填申报个税的金额还是发放的金额?
老师 我问一下个税申报 如果当月没发工资 只扣了社保怎么填写 是都填写0什么时候发放当月工资 扣除那个月的社保 还是申报工资0的时候也要填写当月社保呢
老师,税务局来查账,后面我们补交了一些增值税,企业所得税,个税,这些怎么做账?
老师,您好,小型微利企业企业所得税预缴时也是5%的企业所得税吗
有清算费用 这个会计科目吗?什么时候会用到?
老师,报报表时可以先报年报,然后季报,再报企业所得税预交,最后报汇算不呢
绿化苗木采购合同要交印花税吗
老师,20年4月收设备款335000元,挂在其他应付款贷方335000元,因还有尾款未付就没有开发票,但是设备已发货。后因设备有问题打管司我们败诉了。司法在21年划扣了370000元,挂在其他应收款-司法扣划370000元,这两笔一直挂账没销。这个销账分录怎么做?
给客户开始提供服务了,还没收到款,我们先不记账吗,等收到款记借银行存款 贷预收账款,服务完借预收账款 贷收入 客户现在记了借管理费用 贷应付账款,我们这样写分录都没问题不
老师,个税是按权责发生制申报的,企税预交表里,实际发放的工资薪金是按照银行付款写的。申报时提示实际发放的工资薪金和个税申报差异
应付账款付不出去是要确认收入吗?
老师,小规模纳税人 抖音售卖舞蹈课程,收入1395.9元,其中平台补贴19元,平台佣金70元,银行到账1325.9元,分录怎么写,