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老师,报去年12月税的时候填写增值税申报表时不小心抵扣了未入账的发票,随即在进项税额转出这里填写了未入账的税额。最后发现今天报今年3月税的时候发现这张发票入的今年3月的账没有办法抵扣了。然后我更改了去年12月的增值税申报把进项转出那里的数字删掉了,就相当于我们多交了税。那多交的这个税将来是留抵吗?但是我申报今年3月份的增值税看的时候,上期留抵那块就应该有我们删掉多出来那部分的税额呀,但是我看系统也没有自动带出来,那我们多交出来的税会在哪块显示啊?

2026-04-16 00:35

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