可以,而且应该冲减销售费用 / 运费。 多收客户的运费差额,不属于收入,直接冲减你实际支付的运费成本就行。

各位伙伴 请教一下 : 我们售价里面含了运费,有时候给客户的业务单,单列了10元,有些是含在报价里面的 。 比如我们发货用了10元,也就收了客户10元。这种账务处理 怎么是最正规的啊? 我发货产生的运费是直接算运费吗? 还是给客户垫付的扣出来,去冲减收入, 但问题在与收入确认的时候 有些运费单列能扣出来 有写含在报价里剔不出来? 这种处理怎么比较好啊 谢谢各位
老师,外贸企业与客户销售合同签的是10万美金,收汇也是10万美金。然后报关单上申报销售金额也是10万美金,另外运费是13000元。 请问这种的,是否可以记账成: 出口时,借: 银行存款 贷:主营业务收入 这个收入是报关单上金额减去运费的金额。 然后再做一笔支付运费时,借:销售费用-运费 13000 贷:银行存款 13000。 还是怎么处理更合适? 是否可行?
老师,外贸企业与客户销售合同签的是10万美金,收汇也是10万美金。然后报关单上申报销售金额也是10万美金,另外企业还支付了运费是13000美元。 请问这种的,是否可以记账成: 出口时,借: 应收账款 贷:主营业务收入 这个收入是报关单上金额减去运费的金额。 然后再做一笔支付运费时,借:销售费用-运费 13000 贷:银行存款 13000。 还是怎么处理更合适?
那这种情况我们多开的属于保费和运费那部分产品金额要怎么做账?我们收到的运费和保费的发票要怎么做账,可以帮我写一下分录吗,谢谢啦?那多出的保费和运费需要在申报出口退税时减掉吗,报关单运保费那里是空白,金额分摊到关单产品里面了
外贸出口企业,管理员首次下企业核查,说我的报关单是FOB价,为什么国际运输发票里明细含有海运费。是因为这个运费只是帮国外客户代付的,然后再对公打给我们。然后报关单的货品金额就含了海运费一起报关出去了。现在这个问题,怎么处理比较好呢
之前上游给我们的发票,后面税务局认证为异常发票,要我们转出进项税额,转出的分录是 借:原材料等科目,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出),然后这个应交税费—应交增值税-进项税额转出的贷方一直有余额,这是正常的吗?
未发2025工资已做企业汇算调增,请问分录怎么调增应付职工薪酬科目呢?小企业准则,没有以前年度损益调整科目
公司做跨境电商,卖日常用品,比如毛巾,厨房收纳盒,发夹这些,首先出口增值税免税吧?然后国内采购的进项也不能抵扣的,国内开的跟采购商品有关的物流费进项也不能抵扣吧?是可以做成本扣除的,因为对于企业所得税免税商品要交税,所以可以扣成本,理解对吗?
现在的我把报关单导进去然后怎么后续
老师 我们的实发工资合计数是209096.99然后我们出纳多发了200元给员工 然后员工也退回来了200元 这个我要怎么做账呀
收到25年工会经费退费怎么做账
老师,企业所得税季报,有个是否存在资产损失怎么填
老师,请问建筑行业购进来的铝合金门窗单价是1280元/平方,对方是含材料含人工开的13%发票,那我这边可以开13%材料票出去,单价290元或330元吗
公司按揭购买汽车,汽车发票已收到,那部分按揭款怎么账务处理
老师,个人薪资超5000,过多少怎么交的表有吗,比如超3000怎么交超5000怎么交
好的 谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢
阿里平台的交易服务费 英文的美元发票,汇率我可以按开票当月第一个工作日汇率入账了对吗
老师 可以回答我吗
同学你好 这个可以的