你好; 出口退税企业的发票开具按FOB价开,而收款含有运费,那运费应该从销售收入中减去,在费用支出里面增加运费的记录

问出口退税问题以Fob出口,报关金额6800是先收到的,然后在报关出口的,货品完成后,客户打了一笔运费到美金账户,当时和银行说是运费银行不能给予入账,就以样品结汇了。后面收到的货代公司代理运费发票3千多,上面就包含国外部分的快递费,这笔其实不是我们公司的费用是吧?收到国外打的运费怎么做账(以样品出口了是不是得做未开票收入)?收到货代公司代理运费发票怎么做账?
外贸出口企业,管理员首次下企业核查,说我的报关单是FOB价,为什么国际运输发票里明细含有海运费。是因为这个运费只是帮国外客户代付的,然后再对公打给我们。然后报关单的货品金额就含了海运费一起报关出去了。现在这个问题,怎么处理比较好呢
老师,我是深圳的。我司通过供应链FOB出了一批货物到香港。退税不知道怎么操作。供应链这边只给我报关单,车辆载货清单,代理出口证明(收到国外货款后提供)再加上我国内的进项发票,那这样就可以去申请退税吗?但是有一些费用比如供应链的代理费,运输费其实是国内我公司支付,供应链这边同一开发票为服务费,6%的服务发票。请问这个发票是否会影响我司退税?是否需要供应链那边分开两项开发票?比如代理费是多少列清楚开?
你好 老师 我们公司是一家外贸公司有出口权但没有自己出口 去年年底有换场地 现在车间自己可以做些样品和批量准确说现在应该工贸一体 然后之前都是委托代理出口退税 今年转自己收汇 委托代理报关出货 前两天已经走了两笔小金额报关的 然后现在面临就是退税有问题 因为按照贸易公司备案退税 进项票要和报关单出口一致 现在不一致因为我们是一部分物料购买发给工厂加工再成品发给我们 我们目前很多货走的还是委托加工方式现在做退税应该怎么操作?还有我们能否有资格转生产企业?生产企业退税是不是进项抵内销后全都可以退了 这样就不存在报关单和进项发票 不一致的问题
S局巡查备案单证,我们企业下周一去,我们具体情况是 FOB 一般贸易出口, 第一个问题:港杂费都是香港付款的,在自查阶段我们解决了部分港杂费的问题(有些配合,后面付款,开票;有些不配合,港杂费就没有),那么我周一去的话怎样和s局说会好一点? 第二个问题:也像你视频里面说的,(和对方沟通无果)很多货代物流公司开的国内运费及报关费及港杂费开的是免税发票,我要如何和S局说会好一点呢?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
可是现在报关单货品的价格没有扣除海运费,这个咋办。这个收入就多收了呀。可以写一份代收代付的协议不
你好; FOB也就是不包含运费的 、你要改下哈
那我要去改报关单的金额?扣除海运费?
还是我增值税申报表的金额改一下?
你好; 是的;比如说将C%26F金额扣除运费之后的金额(即FOB价)计入企业收入,剩余部分为运费,需要支付给货代公司或运输公司等
那我应该先跟管理员沟通再更改吗
你好; 先问下 可以改不; 因为报关单一般 不好改的
报关单不好改。我是说改增值税报表
到时你就调整下 ; 可以的
老师,我再问下。那像我这样帮客户代付的海运费,但是报关单写的FOB是没问题的吧。
只是说后续还有这样的话我要注意把海运费剔除
你好; 是的;这个可以 ; 只是要扣除运费
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好