你好不要退税,纳税调增部分入抵减

老师您好,我们是一般纳税人,属于小微企业,报年报的时候调增了财务手续费,因承兑汇票产生的手续费72,000多及招待费300多,合在一起72,600元他实际上不是应该按5%的50%缴纳所得税吗?为什么他是按25%的计提呢?怎么能修改年报表在哪里再调整呢?不会了请教老师
请问老师,去年十月份缓缴的增值税,今年2月份交上了,4月份又退回来了,本来应该8月份交上,当时没交,现在我自己检查出来了,他们叫我改去年10月份报表,那样得四个月滞纳金,可是我觉得从今年2月到4月交了两个月,滞纳金不能那么多,我想在今年4月份报表查补税款改下报表,合理吗?
请问老师,去年十月份缓缴的增值税,今年2月份交上了,4月份又退回来了,本来应该8月份交上,当时没交,现在我自己检查出来了,他们叫我改去年10月份报表,那样得四个月滞纳金,可是我觉得从今年2月到4月交了两个月,滞纳金不能那么多,我想在今年4月份报表查补税款改下报表,合理吗?
请问老师,去年十月份缓缴的增值税,今年2月份交上了,4月份又退回来了,本来应该8月份交上,当时没交,现在我自己检查出来了,他们叫我改去年10月份报表,那样得四个月滞纳金,可是我觉得从今年2月到4月交了两个月,滞纳金不能那么多,我想在今年4月份报表查补税款改下报表,今年4月份,合理吗?
请问下老师,税务打电话让我们更正2024.6月份增值税申报表,要补计提2023年1-10月份的增值税加计抵减,但是我们6月份的税费已经都缴纳完了,更改报表后当期的应交税额和附加税金额都变了,一共补计提了1万多,这个税费需要申请退税吗?还是7月申报的时候可以抵扣呢?
之前上游给我们的发票,后面税务局认证为异常发票,要我们转出进项税额,转出的分录是 借:原材料等科目,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出),然后这个应交税费—应交增值税-进项税额转出的贷方一直有余额,这是正常的吗?
未发2025工资已做企业汇算调增,请问分录怎么调增应付职工薪酬科目呢?小企业准则,没有以前年度损益调整科目
公司做跨境电商,卖日常用品,比如毛巾,厨房收纳盒,发夹这些,首先出口增值税免税吧?然后国内采购的进项也不能抵扣的,国内开的跟采购商品有关的物流费进项也不能抵扣吧?是可以做成本扣除的,因为对于企业所得税免税商品要交税,所以可以扣成本,理解对吗?
现在的我把报关单导进去然后怎么后续
老师 我们的实发工资合计数是209096.99然后我们出纳多发了200元给员工 然后员工也退回来了200元 这个我要怎么做账呀
收到25年工会经费退费怎么做账
老师,企业所得税季报,有个是否存在资产损失怎么填
老师,请问建筑行业购进来的铝合金门窗单价是1280元/平方,对方是含材料含人工开的13%发票,那我这边可以开13%材料票出去,单价290元或330元吗
公司按揭购买汽车,汽车发票已收到,那部分按揭款怎么账务处理
老师,个人薪资超5000,过多少怎么交的表有吗,比如超3000怎么交超5000怎么交
去税务大厅咨询说抵减很麻烦,让退税,该怎么办呢
那就退税吧,人让你退
当时是被税务风险局查过,产生的退税,退了之后还会被查吗
不会的,起码3年内安全
直接申请退就行了对吧
是的,直接申请退税就可以啦
好的,谢谢老师
不客气祝你工作顺利