涉及人员的做到主营业务成本, 借主营业务成本 贷应付职工薪酬工资 前提是对应的设计服务做了收入

老师请问一下之前的折旧有些没提,有些没提够,之前提了的都计入管理费用了,有一部分是工程部的有一部分是办公室的,现在把之前没计提的补计提,能直接把工程部的计入主营业务成本把办公室的计入管理费用吗
老师 建筑公司的工资 有一部分记入管理费用 有一部分记入人工成本 如果是这样的话 计提工资的分录怎么做?
老师,劳务公司的工资 管理人员计入管理费用工资,剩余的农民工工资计入成本吗?分录怎么做?
老师晚上好,请教您一个问题:公司以设计为主,那么收别人的设计费收入,是不是记入到“主营业务收入”?如果是记入主营业务收入了,那设计人员工工资是记入“主营业务成本”吗?公司会计是这样做的,理由是有主营业务收入,就要有与之匹配的主营业务成本,但我总感觉怪怪的,工资的归集不是应该记入“管理费用-工资”,“销售费用-工资”,“研发支出-工资”,“生产成本”等科目吗?工资能记入“主营业务成本”吗?
老师,您好,我们是一家装饰公司,设计师的提成是当下就发给设计师的,那设计师的提成应该计入工程施工—合同成本—人工费,还是直接计入销售费用—工资呢?谢谢
以前的会计没有记银行账,现在从2026年起,我要把银行账建起来,怎么录入银行账期初余额?
总分公司,在做季度申报企业所得税时,有先后顺序吗?比如必须总公司做完,分公司才能做?有什么其他需要注意的问题吗
老师我们公司有一些工程车,现在想出租给国外的公司或者个人使用,这个在账务上和税务上应该怎么处理
老师,公司收到打款备注出金,怎么做账
老师 法人转到公户3000交社保,这个分录怎么写
合同10年总金额1460万,每年146万,印花税按总额还是按每年数额交?
老师你好,我们是一家小规模个体户,是宾馆,租的场地,电费我们交了,但是发票开给房东(房东是一家公司),我们没有取得电费发票,25年度的,现在帐上挂着:应付帐款--国家电网 贷:银行存款,26年如何把帐做平,怎么写分录
账上有库存现金20万,做挂到法人账户名下,借:其他应付款-法人,贷:库存现金20万 这样做有风险吗,等于法人欠公司20万
你好老师,土地摊销按照什么标准摊啊,厂房拆除要怎么平账啊?
老师好,本月购进商品含税11300元,但是供应商要下个月才能开票,我本月该商品已经卖出去了,本月这笔购进的分录和下月分录怎么做,谢谢。
老师 不是每个月都有开票收入 可能两三月有开票,那么我记入工资都放在这个主营业务成本里吗
如果没有业务就做管理费用,如果有业务还没有确认收入就做合同履约成本。
老师 怎么写分录
你好,把上面的主营业务成本改成合同履约成本就是了, 借合同履约成本 贷应付职工薪酬工资