1.按考勤或产量统计表计提工资 借:管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 7500 贷:应付职工薪酬-工资7500 2.计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金1926.17 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1926.17 3.发放工资月份扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资7500 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)783.3 应交税费——应交个人所得税 银行存款 4申报月份做杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分)1926.17 其他应付款—社保,公积金(个人部分)783.3 贷:银行存款2709.47 5上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款

老师好,请问我计提发放工资和社保、公积金的分录能不能这样写啊 计提工资、社保公积金个人部分: 借:管理费用/销售费用-职工工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬-职工工资 贷:其他应付款-社保个人部分 -公积金个人部分 应交税费-应交个人所得税 计提单位部分: 借:管理费用-社保单位部分 -公积金单位部分 贷:应付职工薪酬-社保单位部分 -公积金单位部分 实际发放工资、缴纳社保公积金: 借:应付职工薪酬-职工工资 贷:银行存款 借:应付职工薪酬-社保单位部分 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-公积金单位部分 其他应付款-公积金个人部分 贷:银行存款
老师,9月工资10月发放,9月计提工资以下分录对吗?借:管理费用-工资 管理费用-社保费(单位部分) 贷:应付职工薪酬-工资 其他应收款-社保(个人部分) 应付职工薪酬-社保费(单位部分)
老师,请问,当月工资下月发放,当月社保当月缴纳,怎么做分录?是不是 计提并缴纳当月社保, 借:管理费用-社保费单位部分 贷:应付职工薪酬-社保费 借:应付职工薪酬-社保费单位部分 其他应收款-社保个人部分 贷:银行存款。 计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬应发数
老师,你好,请问,可以给我发一下详细的计提工资发放工资,计提社保缴纳社保的分录吗?包括个人和单位部分,谢谢
计提社保工资并发放,社保医保区分单位部分和个人部分,通过应付职工薪酬 其他应付款 管理费用,求所有会计分录
老师好!企业所得税汇算清缴,基本情况103资产总额(填写平均值,万元)?这个怎么填?
老师,我们公司不可以开发票了,原因2023和2024年财务报表数据和所得税报表数据不一致,我们该怎么办
非货币性交换所得税调整:产品公允价11万 借:无形资产117,264.15 应交税费-应交增值税(进项税额)7,035.85 贷:产成品 100,000.00 应交税费-应交增值税(销项税额)T4,300.00 所得税调增: 是收入调增11万 成本调减10万么 这个不是就调了21万了么,不是调了1万了么?
老师 你好 公司暂时不经营可以只注销税务 然后工商上不注销可以吗
老师,2025年汇算清缴会有退税,不想退税,要怎么处理呢
去年的管理费用计入今年未分配利润,今年报去年的所得税汇算清缴表,怎么把该数调到弥补以前年度亏损数额结转以后抵扣
产品质量有问题,赔偿补发的如何账务处理
你好老师!滴滴打车注明员工信息身份证号可以抵扣吗
老师,你好。1月开了3000元3%税点的发票。3月份全部冲红发票,然后又重开了9%的票。怎么做会计分录
年度汇算拿不了票,今年分录怎么做,以前年度损益调整