
老师你好,我们是批发零售公司,销售图书,去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票,老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行,不给对方付款,但是在今年8月份的时候,他们会计误给红冲了这张票,也没告诉我们,也没给我们红票,现在税务局风险提示了,说是企业所得税税前扣除问题,要约谈我们,我们和对方公司联系,他们今天又重新给开一张一样的发票,但是要让过一下流水,不然他们没办法平账
去年在一建筑单位上班,开升降机,21年11月电梯拆除不去了,公司是每月发放1500生活费,其余年底结清。可年底还欠五千,说年后二月给,期间答应年后还让我去上班,直到四月份我由于家中需要从发放的工资去了五千(不上班期间,他们一直往我银行卡里打钱,一月一次,有时一万,有时七八千,都是他们提取),但是一直到八月份也没让我去上班,找了另外一家单位上班,可人家说我的信息入不上系统。我的信息原单位还在挂靠,于是八月发放的工资我就提取了,现在他们起诉我了,我该怎么办
老师请教一下,这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们,直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万,加上对方给的30万返种,我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时,这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来? 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账? 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账?
我们上个月有政府补贴 我们单位没有资质 得在别的企业往外开机动车发票 然后我们 就把专票开给了另一家企业 我们去另一家企业刷这个车款 另一家企业把钱就转到了我们公户 但是客户这边还是贷款车 尾款 也放到了公户 就这样多出来了一笔钱 老师你说多出来这笔钱 怎么走账呢? 但实际上 我们只是收了一笔款 就是客户交的这个首付 和尾款 另一家公司给我们转过来的钱就是走一下账 因为我们开专票给他们了
老师,我新入了一家公司,发现23年他们进了一批货,货款付出去了20万,他们没有入库,也没有给他们开发票,他们账是挂在借方:应收账款 20万,23年的时候他们还是小规模纳税人,现在是一般纳税人了,但这个应收账款20万还挂在账上,对方公司已注销。该怎么做账
暂估成本票没到,调增交税了,但是后面如果票又来了,是不是还要纳税调减,这个一调减是不是就会有风险,?
老师,麻烦问下,公司要注销,账上有预付账款对方没有开发票,钱也收不回来的情况下,怎么处理比较合理
请问公司文化墙的费用,是人力行政部承担,是放在管理费用哪个明细科目里呀
A公司是老板娘开的。B公司是老板开的。现在a公司过户八部车到b公司。八部车是两年前买的。开的二手车销售统一发票是3000元一部。这种情况a公司和b公司分别要怎么做账?
老师,刚开的个体小餐馆买的盘子和揉面机共4000,开发票用开明细吗
车间的产值怎么算的?
张三个人开发票给甲公司,商标转让款,然后甲公司付款,张三可以委托李四收款?
老师,总分机构跨县市企业所得税非独立核算,有跨县市总分机构备案的流程步骤吗
餐饮能开专票吗。酒店
会计继续教育属于培训费还是福利费?