同学,你好
要看年度平均的

小微企业的认定标准当中提到一条是年度应纳税所得额不超过30万但是在小微企业税收优惠政策中,又提到,年度应纳税所得额不超过100万和不超过300万均可以享受不同程度的税收优惠请问这个30万和100万,是否已矛盾?如果应纳税所得额100万,已经不符合小微企业的认定标准了,为什么还可以享受税收优惠呢?谢谢老师
老师您好,我们公司从业人数和资产总额都符合小型微利企业的认定标准,只有年度应纳税所得额从上个月开始大于小型微利企业的认定标准,所以企业所得税税率由5%上升到25%,这是因为今年出口业务销售毛利率很大,我想问问,如果明年我们公司出口业务没有那么多,年度应纳税所得额又符合小型微利企业的认定标准以后,我们公司交企业所得税可以重新按小型微利企业优惠税率来计算吗
老师,请教几个问题, 1、如果小微企业年应纳税所得额本来是300万元,可是汇算清缴时调增了,超过了300万元,还能按小微企业的优惠交税吗? 2、税务预警的企业所得税税负率小微企业的话是指优惠后的税负率,还是优惠前的税负率, 3、如果有以前年度亏损的话,是弥补以前年度亏损后实际交税的税负率,还是未弥补前的税负率? 4、企业所得税税负率是不是实际交税金额/主营业务收入×100%?
你好 我们是小微 报所得税时一直是按小微税率交的 到这期我报的时候 报表上小型微利企业后面 勾✓了否 按25%税率 这是什么情况 前提是各方面没有超过小微标准
请问:小微企业的认定标准是300人以下,应纳税所得额300万以下,资产总额5000万以下嘛,如果我一季度资产总额超标了,所得税按正常税率计算,如果以后期间这项指标又回落到标准以下,那还能享受小微企业的税率吗
老师,您好,单位是一般纳税人,企业会计准则,现在有一笔收入2万多,已入银行想涉及到的年度有24年,25年,26年,都已开票,现在这笔收入需要红冲,再把2万多退还给客户,这2万元可不可以不调整以前年度损益,直接红冲现在的收入?
老师,您好,我们总公司在宁夏,分公司在湖北,然后是独立核算,现在我们老板的意思是,总公司的厂子全部停了,在分公司厂子生产,总公司继续进行业务的往来,只是生产地不在总公司,这样可以么?
公司借入款(借的法人的) 挂的其他应付款 同时还有法人借公司的钱 挂的其他应收款 24年25年26年 都是用这两个科目入账的 现在想问 借入借出都是法人 可以将这两个科目合并吗
老师,我们经营场地是租的老板及老板亲戚各一间,现在是老板亲戚注册了一个个体户(核定征收,我省是季度30万以内,增值税及生产经营个税免征)请问,能否用这个个体工商户开房租发票给我们公司。租金两户加起来6万,这样个体户不用交税,我们也有岁票
老师 2026年5月31日之前收到2025年暂估的发票怎么做账且怎么在企业所得税汇算表上填写
对方给我们打款的金额包含实际发放的工资+社保含个人承担部分+为其缴纳的个税一共这么多钱是吧?
郭老师,公司员工的机票,动车票,还有代订机票服务和意外险这些,可以做给公司吗,做到哪里
99快钱顺风车,没有发票可以让员工对公报销入账吗?
所得税税率,如果有一次超过小微企业的标准了升级成25%,以后收入少了还能按5%交么
客情费一般计入什么费用,就是买了鲜花做推广
升起来还能在降回来
同学,你好
是看平均的。有时候季度超不要紧的,是看年度的
我家是因为成本票可能汇算前拿不回来,我怕让调增就超了
同学,你好
不要紧的。