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我司和甲方合作的项目,需要我司垫资200万 这200万应计入什么科目呀

2026-04-22 15:49
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-22 15:50

那个计入其他应收款

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那个计入其他应收款
2026-04-22
借银行存款 贷其他应付款 分红先冲这个其他应付款多余的那一部分给他做成本或者费用
2024-04-12
你好,这样处理: 1、这个50万,计入公司收入。 2、分成时,需要甲公司给开具发票,计入成本费用。
2024-04-12
收到他的30万,是打到你公司账户的。你做其他应付款, 剩下的你们全部做收入 成本 有15万的利润,你分给他的时候,不需要交税,走代收代付。超过30万了之后,这一部分对方最好给你开发票 你们做收入需要交增值税、附加税、印花税、所得税。可以扣除这些税款之后剩余的那一部分利润分出去
2024-09-03
同学你好,实际款项性质是?
2024-06-25
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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