那些可以抵扣的哈

A公司主要业务为加工制造机器设备,属于增值税一般纳税人,2022年5月份发生如下业务:(4)4月份A公司委托某建筑工程公司负责修厂区建筑物,5月6日完工验收,其中厂房维修费用200,000.00元,职工餐厅装饰费用60,000.00元,路面维修费用80,000元,合计340,000.00元。8日A公司取得建筑工程公司开具的增值税专用发票,发票注明税率9%,税额28,073.39元,款项通过银行支付,发票已经认证。(5)10日处置2008年6月购入的一辆乘用车,收取销售款20,000.00元。该乘用车在购入时进项税额不可抵扣且未抵扣,A公司开具普通发票。(6)13日向贫困地区捐赠一台机器设备,该设备单位成本150,000.00元,同期同类产品不含税销售单价180,000.00元。A公司未开具发票,设备通过当地县政府捐出。对以上业务编制会计分录
A公司主要业务为加工制造机器设备,属于增值税一般纳税人,2022年5月份发生如下业务:(4)4月份A公司委托某建筑工程公司负责修厂区建筑物,5月6日完工验收,其中厂房维修费用200,000.00元,职工餐厅装饰费用60,000.00元,路面维修费用80,000元,合计340,000.00元。8日A公司取得建筑工程公司开具的增值税专用发票,发票注明税率9%,税额28,073.39元,款项通过银行支付,发票已经认证。(5)10日处置2008年6月购入的一辆乘用车,收取销售款20,000.00元。该乘用车在购入时进项税额不可抵扣且未抵扣,A公司开具普通发票。(6)13日向贫困地区捐赠一台机器设备,该设备单位成本150,000.00元,同期同类产品不含税销售单价180,000.00元。A公司未开具发票,设备通过当地县政府捐出。对以上业务编制会计分录
A公司主要业务为加工制造机器设备,属于增值税一般纳税人,2022年5月份发生如下业务:(4)4月份A公司委托某建筑工程公司负责修厂区建筑物,5月6日完工验收,其中厂房维修费用200,000.00元,职工餐厅装饰费用60,000.00元,路面维修费用80,000元,合计340,000.00元。8日A公司取得建筑工程公司开具的增值税专用发票,发票注明税率9%,税额28,073.39元,款项通过银行支付,发票已经认证。(5)10日处置2008年6月购入的一辆乘用车,收取销售款20,000.00元。该乘用车在购入时进项税额不可抵扣且未抵扣,A公司开具普通发票。(6)13日向贫困地区捐赠一台机器设备,该设备单位成本150,000.00元,同期同类产品不含税销售单价180,000.00元。A公司未开具发票,设备通过当地县政府捐出。对以上业务编制会计分录
老师,100万的发票,部分红冲的话好还是全部红冲再开比较好,部分红冲是不是开票得写折扣率?这签订合同的话还显示折扣吗?
假如新来员工3月12号来的。公司平常周日单休,法定节假日正常放假。试用期一个月,试用期工资4000元,转正工资5000元。3月份来公司后未请假,4月份新员工全勤未请假。5月份员工请假2天,问5月份工资具体怎么算?应出勤多少天,实际出勤多少天?实际出勤天数怎么算的?谢谢你了
办贷款的时候,货币资金起初余额为400万,26年2月贷款了500万,如果想让现金流量表的经营性现金流为正数,则期末货币资金为900万,我们要贷款1000万,如果货币资金是900万,会不会太大了,不符合逻辑?
我们是一般纳税人 有进项发票 客户要求不开票要扣税点,几个点合适呢
请问,发生会议接待服务,服务时间是2026年03月,合同约定收款时间是2026年06月,那么纳税义务发生时间应该是什么时候?
提供给维修客户免费用餐、赠送客户眼罩、湿纸巾等,是否可以开具专票、抵扣进项税额?
员工乘坐的动车票可以开公司的名字吗? 公司员工报销个人名字的动车票,财务要求重新开公司的名字。
老师,你好,请教下开租赁发票的是不是小规模纳税人的话就5%税率,一般纳税人就9%?
提供给维修客户免费用餐、赠送客户眼罩、湿纸巾等,是否可以开具专票、抵扣进项税额?
老师,酒店内账怎么做