可以的,直接计入利润分配*未分配利润

以前年度管理费用多计提了,然后现在调整的时候,,需要调整以前年度企业所得税,还需要计提企业所得税吗?
老师,年底计提所得税的时候,所得税是25%,但是是小型微利企业,所得税有减免,那年末计提的时候还是按25%的税率计提吗?到实际汇算清缴,享受减免的时候再做调整吗?
老师好,25年第三季度企业所得税享受加计扣除了,26年做25年企业所得税汇算清缴的时候,如果不享受研发费用加计扣除,那27年做26年企业所得税汇算清缴的时候还能享受研发费用加计扣除吗?
老师好,我想问下年终奖我们25年5月份已经计提发放了24年的,计提和申报都在25年做了,这个如果26年要发年终奖的话,直接做在26年可以吗,还是要在25年12月份账计提一下,然后25年5月份的那个到时候汇算清缴调增呢
老师 您好!对于25年的年终奖,在25年没有计提;然后是在26年确认计提发放的,可以直接归属到26年的费用,然后在26年当期企业所得税扣除?
固定资产卡片的原值,是不含税金额吗?
老师个人用自己的铲车给企业在工地上把土方从一个地方运输到另外一个地方,这种是不是可以代开运输发票
老师,公司有新的股东加入,老股东投资比例少了,做账时老股东的实收资本金额不变吧
外资企业的外籍个人股东公司分红是否免交个税
老师,请问下,法人的欠款转了25万到资本公积,说要写一个什么协议,老师有模版吗
机械设备租赁可以开9个点的发票吗
老师,我想问一下,全年奖金30万,这个除了交个税,养老保险需要提高吗?
老师,请问我们跟农户购买树苗,树苗加工钱需要在合同中分别体现吗,还是可以统一一起直接写包工包料多少费用
我们公司对别的公司的长期股权投资,我想问问对方应该记入什么科目
请问下我们申报的增值税及附加和企业所得税要保留存档申报表吗
我计提的时候做, 借:所得税费用——当期所得税费用 贷:应交税费——应交企业所得税 缴纳的时候 借:应交税费_应交企业所得税 贷:银行存款 这样做是否可以,企业所得税金额6000左右
跨年了是这样做 借:利润分配*未分配利润 贷:应交税费——应交企业所得税 缴纳的时候 借:应交税费_应交企业所得税 贷:银行存款