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公司成立时实收资本是900万,一共三个股东(各出300万),后面从公账上转出360万到李总股东的卡上,李总股东又把款从个人卡上转给了其他股东,现在账上挂这其他应收款-李总股东360万,现在公司需要减资800万,实收资本减到100万,减资前公司未分配利润亏损250万,盈余公积20万,所有者权益670万,减资账务及李总股东的往来款怎么处理呢

2026-04-23 16:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-23 16:32

1、冲减实收资本 借:实收资本 8000000 贷:银行存款 6700000 贷:利润分配 - 未分配利润 1300000 2、用股东欠款抵减应退股东分红 / 减资款 借:实收资本(李总对应份额) 贷:其他应收款 — 李总 3600000

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快账用户4307 追问 2026-04-23 16:37

贷方银行存款670万,公司账上存款只有112万

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快账用户4307 追问 2026-04-23 16:37

银行存款岂不是负数

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齐红老师 解答 2026-04-23 16:40

为啥会是负数呢?没有足够的钱没法撤资,做不了

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快账用户4307 追问 2026-04-23 16:45

钱都用了

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快账用户4307 追问 2026-04-23 16:45

工商局在办理了

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快账用户4307 追问 2026-04-23 16:46

没说账面上没钱不可以减资

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齐红老师 解答 2026-04-23 16:48

你可以做其他应付款 但是早晚也得还

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快账用户4307 追问 2026-04-23 18:01

有个股东借出去360万

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齐红老师 解答 2026-04-23 18:02

是股东把公司钱借给其他人了吗

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快账用户4307 追问 2026-04-23 18:19

股东在公司借款,用于其他方面支付(我们不知道)

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齐红老师 解答 2026-04-23 18:21

这个做其他应收款就行了

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相关问题讨论
1、冲减实收资本 借:实收资本 8000000 贷:银行存款 6700000 贷:利润分配 - 未分配利润 1300000 2、用股东欠款抵减应退股东分红 / 减资款 借:实收资本(李总对应份额) 贷:其他应收款 — 李总 3600000
2026-04-23
这种情况下,将减资的金额转到其他应付款并不是一个合适的处理方式。 正确的会计分录应该是: 借:实收资本 350 贷:利润分配——未分配利润 350 因为公司没有钱支付给股东,不能视为对股东的负债,而应看成是公司的所有者权益减少。这部分减少的所有者权益,可先计入利润分配——未分配利润科目。 减资需要按照相关法律法规和公司章程规定的程序进行。通常需要编制资产负债表及财产清单,并经过股东会决议等程序。 在税务方面,减资并不一定直接导致交税。但是,如果公司有盈利,股东减少的实收资本部分可能涉及个人所得税或企业所得税。 对于自然人股东,根据《国家税务总局关于个人终止投资经营收回款项征收个人所得税问题的公告》(国家税务总局公告2011年第41号)规定:个人因各种原因终止投资、联营、经营合作等行为,从被投资企业或合作项目、被投资企业的其他投资者以及合作项目的经营合作人取得股权转让收入、违约金、补偿金、赔偿金及以其他名目收回的款项等,均属于个人所得税应税收入,应按照“财产转让所得”项目适用的规定计算缴纳个人所得税。 对于法人股东,根据《国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告》(国家税务总局公告2011年第34号第五条规定:投资企业从被投资企业撤回或减少投资,其取得的资产中,相当于初始出资的部分,应确认为投资收回;相当于被投资企业累计未分配利润和累计盈余公积按减少实收资本比例计算的部分,应确认为股息所得;其余部分确认为投资资产转让所得。
2024-07-11
同学你好 这个直接冲就可以了
2023-08-08
1. 补记甲合伙企业对乙公司的投资及A股东代垫款 借:长期股权投资——乙公司 150万 贷:其他应付款——A股东 150万 (依据:A股东代甲合伙企业实缴乙公司投资款,甲合伙企业应确认对乙公司的股权投资及对A股东的负债) 2. 将代垫款转为A股东对甲合伙企业的实缴出资 借:其他应付款——A股东 150万 贷:实收资本——A股东 150万 (依据:A股东原本对甲合伙企业有120万未实缴出资,代垫的150万可视为履行出资义务,超出部分若公司章程无特殊约定,一般也可计入实收资本) 3. 确认甲合伙企业转让乙公司股权的亏损 借:投资收益 150万 贷:长期股权投资——乙公司 150万 (依据:甲合伙企业以0元转让乙公司股权,原投资成本150万全部确认为投资损失)
2025-07-12
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-07-12
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