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小规模纳税人,25年一季度有开票30万,给境外企业的广告代理发票,二季度有开票20万的广告代理发票,后续季度给申报的无票收入,全年收入230万,实际全部为广告代理服务,有收到60万的广告代理服务的进项票成本,现在税务局要求补缴文化建设税,要怎么补缴?

2026-04-23 17:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-23 18:01

广告代理按差额计税:全年收入 230 万−分包成本 60 万 税率 3%,2025 小规模减半征收 增值税免税,不免文化事业建设费 电子税务局更正往期申报表,补缴税费 分录:借税金及附加 贷应交税费 — 文化事业建设费

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2026-04-23
你好,你这个期间技术人员工资,相关软件摊销,就属于成本的,
2022-07-14
业务1销项税是30,进项税是12 业务2销项税是12,进项税0.24
2022-03-25
您好,对于该情况,可按以进行补充申报,因 2023 年公司总收入未达 30 万,季度销售额未超过 30 万元的小规模纳税人,未开票收入应填报至 “小微企业免税销售额” 栏次。
2025-01-10
你好,你现在把你申报给当地电子税务局的更正红冲了,然后你再开外境证去预缴税款,预缴的税款之后你回来申报的时候可以抵扣 预缴所属期填写三月份的
2023-04-10
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