业务1销项税是30,进项税是12 业务2销项税是12,进项税0.24

某广告公司为增值税一般纳税人,2019年6月发生以下业务:(1)接受A公司广告代理业务,取得广告收人,开出专用发票,金额500万元,税率6%,税额30万元;请某明星拍摄广告,支付给明星税后代言费100万元,扣缴个人所得税46.04万元,支付摄影师税后拍摄费10万元,扣缴个人所得税3.67万元;在某电视台播出广告,支付播映费,取得专用发票,金额200万元,税率6%,税额12万元。
某广告公司为增值税一般纳税人,2019年6月发生以下业务:(1)接受A公司广告代理业务,取得广告收人,开出专用发票,金额500万元,税率6%,税额30万元;请某明星拍摄广告,支付给明星税后代言费100万元,扣缴个人所得税46.04万元,支付摄影师税后拍摄费10万元,扣缴个人所得税3.67万元;在某电视台播出广告,支付播映费,取得专用发票,金额200万元,税率6%,税额12万元。(2)接受B公司广告业务,取得广告收入,开出专用发票,金额200万元,税率6%,税额12万元;本公司委托第三方制作广告牌,支付制作费,取得普通发票,金额10万元,税率3%,税额0.3万元;本公司在公交站台发布广告向公交集团支付发布费,取得专用发票,金额万元,税率6%,税额0.24万元。(3)购进公司自用小汽车一辆,取得专用发票,金额40万元,税率13%,税额5.2万元。(4)本月水费,取得普通发票,金额500元,税率9%,税额45元;本月电费,取得普通发票,金额1000元,税率13%,税额130元。(5)支付本月房租,取得专用发票,金额10万元,税率5%,税额0.5万元。要求:应缴的增值税
2.计算题某广告公司为增值税一般纳税人,2019年6月发生以下业务:(1)接受A公司广告代理业务,取得广告收人,开出专用发票,金额500万元,税率6%,税额30万元;请某明星拍摄广告,支付给明星税后代言费100万元,扣缴个人所得税46.04万元,支付摄影师税后拍摄费10万元,扣缴个人所得税3.67万元;在某电视台播出广告,支付播映费,取得专用发票,金额200万元,税率6%,税额12万元。(2)接受B公司广告业务,取得广告收入,开出专用发票,金额200万元,税率6%,税额12万元;本公司委托第三方制作广告牌,支付制作费,取得普通发票,金额10万元,税率3%,税额0.3万元;本公司在公交站台发布广告向公交集团支付发布费,取得专用发票,金额万元,税率6%,税额0.24万元。(3)购进公司自用小汽车一辆,取得专用发票,金额40万元,税率13%,税额5.2万元。(4)本月水费,取得普通发票,金额500元,税率9%,税额45元;本月电费,取得普通发票,金额1000元,税率13%,税额130元。(5)支付本月房租,取得专用发票,金额10万元,税率5%,税额0.5万元。要求
某广告公司为增值税一般纳税人,2021年八月发生以下业务,开出专用发票金额500万元,税率6%,税额30万元,请某明星拍摄广告支付给明星税后代言费100万元,扣缴个人所得税265920万元,支付摄影师税后拍摄10万元,扣缴个人所得税一万元,在某电视台播出广告支付播映费取得专用发票金额200万元,税率,6%税额12万元
某广告公司为增值税一般纳税人,2019年6月发生以下业务:(1)接受A公司广告代理业务,取得广告收人,开出专用发票,金额500万元,税率6%,税额30万元;请某明星拍摄广告,支付给明星税后代言费100万元,扣缴个人所得税46.04万元,支付摄影师税后拍摄费10万元,扣缴个人所得税3.67万元;在某电视台播出广告,支付播映费,取得专用发票,金额200万元,税率6%,税额12万元。(2)接受B公司广告业务,取得广告收入,开出专用发票,金额200万元,税率6%,税额12万元;本公司委托第三方制作广告牌,支付制作费,取得普通发票,金额10万元,税率3%,税额0.3万元;本公司在公交站台发布广告向公交集团支付发布费,取得专用发票,金额万元,税率6%,税额0.24万元。(3)购进公司自用小汽车一辆,取得专用发票,金额40万元,税率13%,税额5.2万元。(4)本月水费,取得普通发票,金额500元,税率9%,税额45元;本月电费,取得普通发票,金额1000元,税率13%,税额130元。(5)支付本月房租,取得专用发票,金额10万元,税率5%,税额0.5万元。要求:根据以上资
公司一兼职清洁工,每天来一次,一个月600元,怎么申报个税呢?从节税角度考虑
总公司给分公司缴纳保险,总公司想赚取差价,那第三方发票开给谁
公司一员工,博生生在读,公司在深圳。 可以不缴纳社保,然后按工资薪金申报个税吗
老师,公司实际上有3个股东。实际股东名册上只记载了一人,现在另2人要求在股东名册上显示。会涉及到哪些税种呢,这种可以认为是平价转让股权吗
@朴老师,我们采购了一些药剂用于治理病虫害的,但是我们是将这些药剂要用于试验田,并不对外销售,然后验证该药剂的效果情况,这个试验田会立一个项目,不过不会产生专利什么的研发项目,像这种情况我们采购材料及设备以及人员支出,等计入什么科目?之前没接触这块,也不是生产也不是研发
老师好,请问下公司的船舶光租给境外的公司,公司收取的光租费是缴增值税吗
老师,建筑公司25年1月份支付了企业所得税4千多。在今年所得税汇算清缴因为有以前年度亏损。所以只能退税4千多。这种情况有风险吗。建筑公司
老师印花税是双重征税吗,销售也要交,进项也要交吗
出口退税,麻烦老师简要说明一下退税流程,税务局老师说在报关后备案,学堂老师提醒在报关前备案。麻烦再确认一下具体备案时间。谢谢
我公司是影视公司,转租房租需要给对方开发票,发票税务代码是选择经营租赁吗?
业务3可以抵扣进项税5.2 业务员5可以抵扣进项税0.5
本月可以抵扣进项税12%2B0.24%2B5.2%2B0.5=18.06 销项税合计是30%2B12=42 应缴的增值税42-18.06=23.94
可以抵扣的进项税是不是=12+0.24+5.2+0+0.5=17.94?
对,我数字计算错了这里