
老师,内账,我单位是制造业,我购进别单位的铝杆,之后我自己拔丝,我做记账凭证时,借生产成本,贷原材料,之后铝杆是不是就不用记了呀,要是把铝杆记到领用就记重了呀,?还有,我做库存表的时候要做上铝杆是吗?到时最后出库的数要是加上,我做记账凭证时不加上铝杆,就不一样了。
老师,原始凭证比如增值税发票和银行回单没有粘在粘贴单上,直接粘记账凭证后面,装订凭证打孔时,发票上打洞了,有影响吗?是不是所有原始凭证都要粘到粘贴单上呢
老师 我们这个公司卖书 上个月委托印刷的图书到货了 我记账做了暂估入库 发票没收到。这个月领导说印刷合同要跟我们另一个公司签订 那我是不是要把记账凭证冲减掉 另一个公司做入库记账啊
想问一下,公司现在在做抖店,2月份现在抖店结算账单中的都是刷单的,这部分刷单的应该怎么做账,是不是不能确认收入?然后这部分刷单的是不是需要缴纳增值税?如果需要缴纳增值税的话又应该怎么做这个分录,麻烦老师帮忙写一下这一连串相关的会计分录,谢谢哈
朴老师,我公司是电商公司,商品入库的记账凭证后要附上什么原始凭证?是附上入库单还是附上发票?我公司付了多少钱,供应商就给我公司开了多少发票,但是商品只交付了一部份,那这发票是附在入库的记账凭证后还是结转成本凭证后?
老师:预付了人工费,发票开回来了,但实际生产没开始呢,得过几个月才开始生产,可以直接计入生产成本-人工费,但月末不结转生产成本吗?
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老师 帮我看下这几笔土地使用权时间不一样 我是一起计入进去还是分期按那个时间计进去啊 还有摊销时间是从什么时候摊
老师:顺丰快递是当月费用下月支付结算,那当月借:管理费用-快递费 贷:应付帐款 下月支付时 借;应付帐款 贷:银行存款 ,还是直接只在支付的当月借:管理费用 贷:银行存款?
老师好,请问老师我是小规模纳税人,我公司有一块地2016年4月30日之前持有的,我公司现在想出售这块地,我到底是选择5%还是3%呢,我是选择差额开票还是全额开票呢,请老师给出政策讲解,谢谢老师
境外股东很多年前投资美金比如70万,按当时的汇率7折算实收资本490万,审计报告披露也是这个数,今年4月份退股当天的实时汇率是6.91,那么问题来了是用之前的汇率7还是今年实收资本退回去当天汇率6.91
老师,客户每次付款都会扣手续费,但是要求我司入账按扣费之前的金额,我司做账手续费借应收账款负数,贷主营业务收入负数。会有财务风险吗?
老师,你好,补账,账本数据与税务系统很多对不上,连银行也不一样,有风险吗?(系统里代账公司申报的,数据跟她硬凑也凑不上,补账的话,就按公司真实的银行余额来录期初,真实的单据来入账,后面汇算时再按真实的账本申报,这样会引发税务稽查吗?)
老师 这个前期建厂房的土地使用权什么时候开始摊销啊 按什么年限摊 需要留残值吗
老师二手固定资产怎么折旧