不可以。安装费选建筑服务下安装服务编码,税率 9%,不能用农业机械大类开票

GZ公司为增值税一-般纳税人,适用税率为16%。该公司发生以下经济业务:1的人不需要安装的机床--台,不含税价款99450元,含税运费6000元(增值税税率为款项已支付,机床已交付生产车间使用。r企业开出转账支票一张,购人一台需要安装的生产设备,不含税价款250000元。含税运费4500元(增值税税率为10%)。该设备由销售方负责安装,安装完毕后支付的安装调试师为含税2600元(增值税税率为10%)。3.上述需要安装的生产设备安装完毕,交付生产车间使用。[要求]根据以上经济业务资料,编制相关的会计分录。
GZ公司为增值税一-般纳税人,适用税率为16%。该公司发生以下经济业务:1的人不需要安装的机床--台,不含税价款99450元,含税运费6000元(增值税税率为款项已支付,机床已交付生产车间使用。r企业开出转账支票一张,购人一台需要安装的生产设备,不含税价款250000元。含税运费4500元(增值税税率为10%)。该设备由销售方负责安装,安装完毕后支付的安装调试师为含税2600元(增值税税率为10%)。3.上述需要安装的生产设备安装完毕,交付生产车间使用。[要求]根据以上经济业务资料,编制相关的会计分录。
老师,请问我销售摄像机及网线点位,这两项我分别开票。设备开设备的,安装费开安装费,但是安装费的税收编码是建筑服务。请问这个是否可以这么开?有人说可以,有人说不可以。因为我是这样开具的,对方说不能接受有建筑服务这个体现在发票上。所以咨询了税局,税局也没有一个明确的答复,但也说不可以。我想知道到底可不可以,为什么,不能这么开具的话我应该怎么开。公司增值税有核定工程服务、销售、系统集成
大众工厂2016年8月份发生下列自营设备安装业务如下:(1)8月26日,购入需要安装的机器一台增值税专用发票中载明的价款50000元,增值税为8500元,价税合计58500元,运输费2000元,共计60500元、款项已通过银行支付,机器已运抵企业。(2)8月27日,上项机器交本企业机修车间安装。(3)8月27日上项机器安装领用生产用材料1200元,该项材料购入时支付的增值税为204元。(4)8月28日,上项机器安装应分配安装工人薪酬500元。(5)8月29日,上项机器安装完成,已验收交付生产车间使用。要求:编制每一个的会计分录老师第(2)个还有第(5)个的会计分录和金额怎么计算
设计、制作、代理、发布国内各类广告;标识标牌设计、制作;消防设施工程;安全防范产品销售;安全防范工程的设计与施工;检测服务;组织文化艺术交流活动;承办会议及商品展览展示活动;企业形象设计及营销策划;包装装潢及其他印刷;专业设计服务;摄影摄像服务;电脑图文设计制作;计算机软硬件的开发及应用;计算机技术咨询、技术服务、技术转让;计算机及配件、办公用品、电子产品、建筑材料、装饰材料的销售;五金交电销售;普通机械设备的租赁;室内外装饰装修工程;市政公用工程;建筑装修装饰工程的设施与施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 你好,我小规模公司上述经营范围可以开不锈钢板、不锈钢三角支架、安装费发票吗?税点是多少?
老师,请问个人独资企业注销之前的清算报告的模版有吗?税务局要近三年的
老师 我们是出口企业 营业执照写的货物出口 技术出口 现在要出口润滑油用改营业执照吗
公司1一2月卖牛皮,1月有20多笔,2月21笔,可以按月汇总开发票吗?从养殖厂购买再卖,税率多少?
公司上班老板需要放身份证复印件和我的会计资格证存档备查,会计证能放吗?放了是不是要承担风险啊
温雅老师,我公司将委托加工(受托方提供原材料)收回的产品发给员工作为员工福利,会计上记为管理费用-福利费(这需要什么原始凭证?),会计上不用视同销售,在增值税上也不视同销售,但在企业所得税上视同销售是吗?企业所得税上视同销售年度企业所得税汇算清缴就要调整是吗?具体怎么调整呢?
老师,我们出口报关单上的收货人和销售合同上的收货人不一样,报关单上的收款人是汇款人,这样对出口退税有影响吗
收购黄牛(卖黄牛肉)的杀牛运输费,人工费计入销售费用/其他可以吗?
老师您好,请问个体户是不是也要一个季度申报一次财务报表?
老师你好 有个内账的问题想问一下:驾校的业务:比如:有一笔实操点数和GPS费用,我们公司应付给对方合作公司,但是我们公司又代对方合同公司支付给第三方平台公司了,平时又要在挂靠教练那里收回了GPS费。这个业务应该怎么做账呢?
甲车辆维修企业,关于预收的,培训说的单体卡是可以不用先交税吗,预收款到底应如何处理,销售预收是否计入预收科目,主要牵涉售后预收如何处理,政策只是说多次服务需要先开票交税,那单体卡是否需要缴税,保险公司直赔款是否需要先缴税?预收售车款,包括定金、车款、装饰、购置税、保险费是否可以继续挂预收,不交增值税?