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汇算清缴调增了业务招待费,调增的部分做账需要更正分录计入以前年度损益调整吗?

2026-04-27 08:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-27 08:46

不需要做任何记账分录,不用以前年度损益调整。 补缴所得税分录: 借:利润分配 — 未分配利润 贷:应交税费 — 应交企业所得税 缴纳时 借:应交税费 — 应交企业所得税 贷:银行存款

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你好,这笔以前年度损益调整,需要从2023年的报表期初数调整,如果已经调整报表了,就不用再做调整报表。
2024-04-16
这个实际有业务,但是超过了扣除比例是吗?如果是的话,这个不需要做账务处理,调表不调账
2023-03-01
小企准则补计提汇算所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 补税 借:应交税费-所得税       贷:银行存款
2026-01-12
你好,汇算清缴,业务招待费部分调增,不需要交税,就不需要做分录的
2022-06-02
你好正规的操作是需要的
2023-12-19
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