您好,如果不出售,不用清理的

账面只有累计折旧,和固定资产原价,没有残值,折旧完了,做固定资产清理,直接做,借,累计折旧,贷固定资产??如果做了残值,就是借,固定资产清理,累计折旧,贷,固定资产?
老师,固定资产原值已经折旧完毕,设备已经报废,原值一直挂账上,有必要把报废的原值一直挂账上吗,折旧完毕的固定资产还可以用固定资产清理科目吗,具体怎么分录
当月卖固定资产了 是先提完折旧 再做固定资产清理 还是直接就清理呢
注销,处理固定资产,实际早不知道哪里去了,把净残值,做到管理费用折旧,固定资产等于累计折旧,然后固定资产清理,借累计折旧,贷固定资产这样可以吗,
以前年度的固定资产,还在用,但是今年想清理,折旧计提完了,可以直接做账借固定资产,贷累计折旧吗?以后也不会卖,后边附一个清理的表,行吗
工商年报中股东未实缴投资额,这种情况需要填写实缴时间和出资额吗?认缴是不是根据工商营业执照上的注册资本填写呢?
增值税专用发票备注栏,如:银行名称写张三市方李县徽行,现改为李四市方李县徽行,写成之前的可以吗?(名称未变只是所属市变37
未分配利润很大,有什么办法减少?有什么方法吗?
老师,请问一下,我1到3月份出口报关的,没开票,现在开,那汇率是填哪一天的呀。
老师,公司汇缴表“资产折旧摊销及纳税调整明细表”本年折旧是负数要怎么填写
老师你好,我们公司全资注册了一家子公司,4月9日成立,是认缴资本,请问总公司需要在做账系统增加长期股权投资这个科目做账吗
请问 研发支出-费用化支出,付款时如果贷银行存款 月末直接结转管理费用科目 那我中间的应付账款往来账科目怎么办呢? 怎么提现呢? 因为以前都是付款时走的应付账款和银行存款,收到发票后直接计入的管理费用二级明细研发费用科目的
员工向公司借款了30万元,用于购买自己的房屋,有借款协议,无利息,每月还款1-3万不等,需要2.5年左右把款还清。这个会涉及到个税吗
老师,专票抵扣联得单独弄出一份然后装订起来备查对吧,请问这员工火车票电子票也必须打印一份与前面公司这专票抵扣联一起装订吗?还是说可以不用用弄这火车票的呀
老师,请问支付投资股利,也就是投资分红给对方企业,请问支付股利公司的会计分录怎么做?做借支付股利,贷银行吗?
可能就是之前当废品送人了吧,需要清理吗