您好,你们企税是几个点,是5%吗

朋友一家电商公司做了五年了,实际销售额蛮大,支付宝和个人卡流水上千万,消费者需要开票的很少,一年就开个几千的发票出去,现在薇娅事件出来,这个朋友很担心,请问老师这个朋友电商企业改怎么去操作,之前这么多流水怎么处理呀?如何走向合规化呢
老师你好,我是开票方,中间是我朋友,对面就是甲方公司,我朋友在甲方公司干的活需要开,20万的票,让我帮忙开的,我朋友要补给我税票钱,6000,我的意思是甲方公司能不能活着会不会跳过我(开票方)直接把钱打给我朋友,如果这个钱跳过我直接打给我朋友,我要自己垫付6000块钱的税费,如果打给我朋友了,有什么办法能解决这个问题,谢谢
我公司是小规模商贸企业。老板进货找他朋友公司倒手从另一个供货商那进的货,再销售给客户。给客户都是按时开发票才能收货款。但是现在问朋友要进货的发票,朋友说他们公司进项不足开不出来,说之前是给我们老板倒手没说开票的事儿,让我们问上游供货商给朋友公司先开票,朋友再给我们开票。供货商是一般纳税人,问我们要13个点的税,我们现在缺100万的票,请问如何解决。另外,朋友公司说税务严查私转公,他们账上收多少钱就开多少钱的票,我们现在已经通过他把钱转给另一供货商了,怎样取得发票呢,谢谢
老师,我们要去代开租赁发票,请问这张表怎么填呢?这些都是关于税的问了好几个朋友都 不知道怎么填
老师麻烦问一下我公司遇到老板给他朋友开票收款,现在对方单位把钱已经支付给公司了,现在他朋友要求把这个钱给他,我们在合理合法的情况下怎么给,
老师,您好,我们是软件企业,在清理公司内部系统2024年-2026年4月的所有软件产品的未交付数据为513万,但财税软件账上还有1000万左右,预收账款没有冲销,2024年账上申报了2027万,这一整年均为A公司自己收款,给客户开发票,2025年账上申报了1219万,这年是B公司作为A公司最大的软件代理商,代为收款,因软件与B公司其他课程产品合并售卖,发票为B公司开具,按双方结算比例直接结算,B公司将结算款转给A公司,A公司再开发票给B公司,目前情况如下:已收钱但还未交付的客户部分会有开发票需求,目前收入确认是按B公司当月的软件交付数据按结算比例结算给A公司,,再减去A公司当月开票情况,差额部分申报未开票收入去冲销A公司的预收账款,请问这种方法是否正确,请提供一份清晰明朗的处理办法,感谢
银行预扣贷款利息,没收到票时怎么做分录
2026年新增值税法小规模纳税人销售自己使用过的固定资产如何申报增值税可以按照1%还是2%呢
老师,外购的产品用于在建工程,增值税进项是要转出的是吗?但是之前没有进项转出,现在有什么补救的方法吗?产品主要是监控设备之类的,,还有一些电线电缆的。
公司是小规模纳税人,购买原材料螃蟹加工成冻切蟹,采购和销售的账务怎么做分录?
老师,有一个问题我们2025年开具了200万的销售设备的发票,确认了收入,缴纳了增值税,所得税,然后2026年发生了退回,我们需要全额红冲发票,请问,这个2025年汇算清缴需要调减这部分收入么?还是说,不影响25年的收入,直接冲减2026年的收入
你好老师个体户经营超市给顾客送外卖买的封签贴会计分录怎么做
老师 工商年报 纳税总额 我记得之前口径是按照全年缴费的金额 还是所属期,今天问豆包竟然所属期 是才改的吗
公司新增加一个股东,股东出资金额为600万,未实缴,交印花税交多少钱
甲公司找乙公司建一个小木屋(纲结构基础,面铺板子)已建好投入使用,用于销售房、,共5万已支付,请问直接做固定资产可以吗,折旧年限多少?折旧计入销售费用可以吗?
一般纳税人,年收入不到不超100万,是5%
那收15%的税点差不多了
里面设计的企业所得税,附加税,印花税怎么计算的麻烦告知我一下,最好能给我一个模版,下次我直接套用
增值税是9%,企税是5%,小税种加一起1%,差不多就是这样了
印花税和附加税是小税种,没有多少,主要的是增值税和企税
直接用含税开票金额*15%吗
我一般是按含税的来算,
老师,如果增值税是13%或者6%,我该收多少呀
增值税是13%:124900*19%
如果增值税是6%:124900*12%