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您好老师 这个月进项税比销项税额多,是不是要按税负来交税,还是不交税?

2026-04-30 13:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-30 13:18

您好,按税负来交吧,这样好些

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快账用户5531 追问 2026-04-30 14:28

去年公户收款9000元,没有开发票也没申报税,到现在有1年了怎么办

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齐红老师 解答 2026-04-30 14:29

这个是公司的收入,是吧

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快账用户5531 追问 2026-04-30 14:37

当时备注了运费,但是没有做对账单,我也不知道拉的什么货,我们是物流公司

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齐红老师 解答 2026-04-30 14:41

这种你现在确认收入申报下就可以

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快账用户5531 追问 2026-04-30 14:44

在哪里确认收入?

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齐红老师 解答 2026-04-30 14:45

申报增值税,做无票收入,填在无票相关的税率这里

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快账用户5531 追问 2026-04-30 14:56

在下个月申报4月的增值税里填么?不用改去年的增值税报表吧?

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齐红老师 解答 2026-04-30 14:57

是的,申报在4月吧,前面的不要动了

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快账用户5531 追问 2026-04-30 15:17

之前应收借方是-9000, 现在要冲掉是借应收9000 贷无票收入 贷销项税么?

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您好,按税负来交吧,这样好些
2026-04-30
当月进项发票税额比销项税额多,可不交增值税
2024-10-14
您好,。您好,如果您当地有税负要求,是这样处理。
2022-06-07
你好;你销项税小; 你进项大;你不可能部分抵扣的; 要不是不认证;直接安销项税缴纳;要么就是认证抵扣;只能留抵了;就没法达到税负率的
2024-03-13
你好,这个是没法做到的哈,要么勾选认证不交税,要么直接不认证,全额交税
2024-03-14
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