你好,其他应付款金额大了风险大,这个风险大一些

公司是个人独资企业,主营汽修保养等,平时购买配件的成本都是老板从个人微信或信用卡就直接支付了,没有对公转账,还有工资是对公账户发的,但账户不够钱发放工资时,老板又从其他个人账户转账进对公户,以上财务做账都是挂法人其他应付款下,年底了现在要怎么冲平其他应付款这个科目?
您好,老师,我问一下,我们公司是2022年8月新成立的建筑劳务公司,接了几个项目,甲方都没拨付预付款,所以日常的业务支出都是老板个人转款到公司账上周转,11月收到部分工程款,还了一部分给老板,但是2022年底还有一百多万没钱还给老板,像这种情况,还给老板的钱需要按分红交个税吗?那还没还的钱咋处理?挂其他应付款吗?这样有什么风险?
老师,请教下:我刚接手一家之前由外账公司做的账,现在要企业所得税汇算清缴2022年度,我发现2022年的账本里面有暂估库存40万,只有做账凭证,没有发票支撑,现在一直让老板去补这个暂估发票进来,老板也一直没动静,我觉得这家账之前有虚开发票的嫌疑,现在我是这家账务的财务负责人,我有点担心我有风险。老师,这样的情况我该怎么办呢?
一般纳税人电气公司,外账是请的代账公司在做,内账好几年都没做过,而且发生的业务大多数都是股东私卡在收付款,(收到的工程款甲方对公转账给公司,然后股东转到私人卡进行支付公司一些费用),现在需要把以前账都整理起来,以后规范化,例如:①电气公司承包一个工程,这期间发生所有费用都是股东张三垫付,后来公司收到了工程款(合同款500万,本次收到工程款20万),股东张三又从对公账户转到他个人银行卡20万,后来又需要支付费用,股东张三又从个人银行卡垫付支付公司的费用,如此反复业务往来,请问如何进行账务处理?如何核对出公司到底欠股东张三多少钱?谢谢老师
1.公司准备注销,应付款还有余额,应付对象是个人,是公司成立前期老板家人的工资没付,还有一些老板家人垫付采购的公司用品报销记账了没支付。总额20多万。现在准备把这一部分款转成营业外收入,交点企业所得税,转营业外收入的时候需要附上什么凭证呢? 2. 公司注销税局会查账吗?需要准备什么资料备查吗?
老师,您好,我们公司找银行贷款,银行要求我们买5000元左右的国债,这个国债计入哪个科目合适
老师,供应商每次发货跟过来的单子有些给仓库两份,一份放到财务一份保管留存,有些单位只跟过来一份,然后年底的时候,我想把仓库这边给收上来,这块,我该怎么去管控呢?
朴老师,代理记账做账,工资做成现金发放,但是这个工资实质是没有发的,只是为了开票每月才申报一点个税,我现在自己重新做账,可以要求按照实际情况更正申报之前的个税吗?我现在要求更正的话,对开票会什么影响吗?
老师,我下个星期要注册一个公司,客户就是我表哥,他是阀门厂,叫我承包装阀门的箱子,他说去年做饭400多万营业额,今年可能有500多,,我应该注册个体户,小规模纳税人吗?还有核定征收是申报还是税务局内定
老师 朋友公司是个体工商户,美容行业,但是他们是查账征收,他们要开通公户吗,现在他们是收钱吧收款,做账是以收钱吧还是要开通公户啊
电表安装费+电表的费用,一共收了2000,请问发票怎么开?
出口退税的申报表可以更改吗?
老师,请问下固定资产折旧已经结束,也不能再使用,这个资产也找不到了,应该怎么处理
老师,商贸企业进商场,扣点,这扣点,该怎么处理,我按原收入开票,然后扣点开红字发票,对吗,老师,该怎么正确处理
2025.12月甲公司给乙公司开发票,业务部门材料未报给乙公司会计且未付款(走审批流程),乙公司会计需要做账吗
应该怎么呢
要消除就得需要发票,不可能挂账金额太大,只有一个办法
想合理的正常公司费用支出走对公支付和员工报销取得合规发票也走对公支付可以吗?问题就是员工工资不高,但是她们经常垫付的金额又远远超出工资,会不会不合理呢
这个不要紧,有发票就可以
会不会存在发票套资金呢
有发票开及时报销,业务真实
要开出90万的工程服务发票,9个点,怎么算还要多少进项发票吗?人材机的比例一般是多少
这个没有具体的比例,进项看你们的增值税税负
增值税税负是1.2%
应交增值税90*1.2%=1.08 销项税90*9%=8.1 进项税额8.1-1.08=7.02
这进项税额怎么分配到人材机呢,就是人工成本发票多少,材料发票多少,机械发票多少?
这个没有具体的规定的,根据实际
如果我是2 6 2比例,怎么算出来人工成本发票 、材料、机械?
我说了没具体的统计,你根据你们实际发生的记账