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4月30号做的凭证,申请付款,晚上过了12点才付款,水电是显示5月1日,那这些费用应该做到4月还是5月

2026-05-06 09:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-06 09:23

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齐红老师 解答 2026-05-06 09:24

您好,费用做4月。 虽然银行实际扣款时间是5月1日,但水电费对应的是4月的使用消耗,且你在4月30日已经完成审批并申请付款,说明经济业务实质发生在4月。根据《企业会计准则——基本准则》第九条规定的权责发生制原则,凡属于当期的费用,不论款项是否支付,都应作为当期费用处理。 2. 规范的做账方式是4月30日先计提(或挂账):借:管理费用-水电费,贷:应付账款/其他应付款;等5月1日实际付款时再做:借:应付账款/其他应付款,贷:银行存款。这样既能如实反映4月成本,又能跟银行流水对上,月底盘点也不会乱。 3. 所得税方面依据《企业所得税法实施条例》第九条,也是认权责发生制,只要在汇算清缴(5月31日)前拿到合规凭证,这笔钱就能在税前扣除,不用担心跨月问题。以后月底记得把已申请未付款的单子先计提,别让系统扣款时间牵着鼻子走。

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2026-05-06
第一笔款项 1.开票日期:2023年12月28日 2.支付日期:2024年1月2日 3.申请日期:2024年2月4日 开票时,建设单位的分录为(记在2023年12月) 借:工程物资 发票上列明的金额 贷:应付账款 发票上列明的金额 支付款项时,建设单位的分录为(记在2024年1月): 借:应付账款 实际支付的金额 贷:银行存款 实际支付的金额 申请款项时(假设申请的是发票上的金额),建设单位的分录为(记在2024年2月): 借:在建工程 申请的金额 贷:工程物资 申请的金额 第二笔款项 1.支付日期:2024年1月3日 2.开票日期:2024年2月4日 3.申请日期:2024年2月5日 支付款项时,建设单位的分录为(记在2024年1月): 借:应付账款 实际支付的金额 贷:银行存款 实际支付的金额 开票时,建设单位的分录为(记在2024年2月): 借:工程物资 发票上列明的金额 贷:应付账款 发票上列明的金额 申请款项时(假设申请的是发票上的金额),建设单位的分录为(记在2024年2月): 借:在建工程 申请的金额 贷:工程物资 申请的金额 第三笔款项 1.开票日期:2023年12月30日 2.申请日期:2023年12月31日 3.支付日期:2024年1月5日 开票时,建设单位的分录为(记在2023年12月): 借:工程物资 发票上列明的金额 贷:预收账款 发票上列明的金额
2024-02-01
您好 那装修发生的支出可以计入长期待摊费用科目
2023-09-08
你好 发票在1月份 12月份暂估, 一月份借利润分配未分配利润 贷其他应付款 汇算清缴调减
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你好,发票放在确认的时候。 缴费通知单放到确认房租那天
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