1借银行存款312800 贷应收账款312800

天元公司2019年5月31日银行存款日记账余额为200000元,现金日记账余额为3000元。8月份发生下列银行存款和现金收付业务: (1)1日,以银行存款支付本月电费1500元。 (2)1日,投资者投入现金30000元,存入银行。 (3)7日,以现金1000元存入银行。 (4)8日,用银行存款上交销售税金4500元。 (5)9日,用现金暂付职工差旅费900元。 (6)10日,从银行提取现金2000元备用。 (7)11日,收到应收账款60000元,存入银行。 (8)12日,以银行存款50000元支付购买材料款。 (9)12日,用银行存款8000元支付购买材料运输费。 (10)15日,从银行提取现金25000元,准备发放工资。 (11)15日,用现金25000元发放职工工资。 (12)18日,以银行存款15000元归还短期借款。 (13)20日,销售产品一批,货款58500元存入银行。 (14)25日,用银行存款支付销售费用610元。 (15)30日,以银行存款25000元偿付应付账款。 问题: (1)开设现金日记账和银行存款日记账。 (2)编制记账凭证,并据以登记现金日记账与银行存款日记账。 (3)月末结出现金日记账与银行存款日记账的本期发生额和期末余额。
天元公司2019年5月31日银行存款日记账余额为200000元,现金日记账余额为3000元。8月份发生下列银行存款和现金收付业务: (1)1日,以银行存款支付本月电费1500元。 (2)1日,投资者投入现金30000元,存入银行。 (3)7日,以现金1000元存入银行。 (4)8日,用银行存款上交销售税金4500元。 (5)9日,用现金暂付职工差旅费900元。 (6)10日,从银行提取现金2000元备用。 (7)11日,收到应收账款60000元,存入银行。 (8)12日,以银行存款50000元支付购买材料款。 (9)12日,用银行存款8000元支付购买材料运输费。 (10)15日,从银行提取现金25000元,准备发放工资。 (11)15日,用现金25000元发放职工工资。 (12)18日,以银行存款15000元归还短期借款。 (13)20日,销售产品一批,货款58500元存入银行。 (14)25日,用银行存款支付销售费用610元。 (15)30日,以银行存款25000元偿付应付账款。 问题: (1)开设现金日记账和银行存款日记账。 (2)编制记账
1.简答题资料:某公司2×19年4月份发生了以下的经济业务:(1)4月2日,收回某单位所欠本企业的货款312800元,存入银行。(2)4月7日,用银行存款102000元购入一台不需要安装的设备,投入使用。(3)4月10日,仓库发出材料用于产品的生产价值55250元。(4)4月12日,开出现金支票从银行提取现金42500元备用。(5)4月18日,从银行取得临时借款850000元,存入银行。(6)4月20日,用银行存款272000元偿还应付账款。(7)4月25日,企业的公出人员出差预借差旅费17000元,付给现金。(8)4月30日,收到银行通知,本月水电费为10200元。要求:在专用记账凭证上分别编制本月业务的会计分录,并对记账凭证进行编号(自己选择编号方法)。
某企业4月份发生下列经济业务,增值税税率为13%:(1)4月1日,从银行提取现金1000元,以备日常开支。(2)4月3日,用银行存款购进一台需要安装的设备,价款10000元,增值税1300元。(3)4月5日,委托银行将120000元汇往外地开立临时采购专户;(4)4月8日,收到3月份销售产品的货款8280元,存入银行。(5)4月10日,结转出售固定资产清理净损失20000元。(6)4月12日,行政管理部门购买办公用品,支付现金800元。(7)4月18日,基本生产车间为生产A产品领用乙材料2400元。(8)4月26日,业务员吴刚出差,预借差旅费1000元。(9)4月30日,将本月主营业务收入180000元转入“本年利润”账户。(10)4月30日,计算当期所得税20000元要求:根据上述业务编制会计分录。
东方企业2020年4月月末部分总账明末余额如下表所示:该企业5月份发生如下经济业务:(1)5月2日,收东方企业2020年4月月末部分总账明末余额如下表所示:该企业5月份发生如下经济业务:(1)5月2日,收到东风公司投资人股的机器一台,价值为590000元。(2)5月4日,从工商银行取得临时借款800000元,存人存款账户(3)5月7日,用银行存款购买办公用品2500元。管理费日(4)5月8日,购人材料,买价50000元,增值税税率13%,材料已验收人库,货款尚未支付。(5)5月10日,以银行存款600000元偿还短期借款。(6)5月12日,以银行存款偿还上月所欠长征公司货款41000元(7)5月13日,接到银行通知,收到光明公司支付的货款325000元(8)5月15日,从银行提收现金3500元备用(9)5月18日,采购员张某预借差旅费8000元,以现金支付(10)5月20日,向银行借人短期借款550000元,偿还前欠开元公司货款(11)5月21日,以银行存款支付所欠税金48000元。(12)5月30日,仓库转来本月发出材料登记表,本月生产车间生产产品共领
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
2借固定资产102000 贷银行存款102000
3借生产成本55250 贷原材料55250
4借库存现金42500 贷银行存款42500
5借银行存款850000 贷短期借款850000
6借应付账款272000 贷银行存款272000
7借其他应收款17000 贷库存现金17000
8借应付账款102000 贷银行存款102000