您好,对外销售的货物金额如果符合条件是零税率,而且可以按照销售金额乘以退税率退给您

1、出口退税环节中,进项发票什么时候用?2、老师,外贸企业是不是可以,进项票开票日期晚于销项票日期,而生产企业不可以,进项发票日期要早于销项票日期,因为有生产周期。3、外贸企业是不是不可以有留抵退税,而生产企业可以有留抵退税和出口退税
21.A公司出口产品退税采用免、抵、退的退税方式,2020年3月内销产品销项税额为1200000元,生产内销产品购进货物增值税进项税额为780000元,生产出品产品购进货物进项税额560000元。接税务机关核准通知,当月可退税100000元。编制抵税、应收出口退税及转销无法退回的进项税额的会计分录。
A公司出口产品退税采用免、抵、退的退税方式,2020年3月内销产品销项税额为1200000元,生产内销产品购进货物增值税进项税额为780000元,生产出品产品购进货物进项税额560000元。接税务机关核准通知,当月可退税100000元。编制抵税、应收出口退税及转销无法退回的进项税额的会计分录。做会计分录
生产型企业在做一般货物出口退税的时候 征税率13 退税率也是13 申报出口退税之后要对这部分出口货物的进项发票做什么处理吗 能直接抵扣的吧?不需要进项税额转出的吧?
企业是生产型一般纳税人,有内销和外销的,第一次出口货物,报关单出口退税联日期是10月29日,在11月27日开具出口普通发票,想退税应该在什么时候认证进项发票,怎样计算金额才能有税退,还有进项留抵税额金额大于出口发票税额金额,抵完了出口发票税额金额剩下的进项留抵税额怎样处理,可以留在下一次出口退税再抵扣退税吗?
老师,我们小规模公司,假如:2024年8月份购买一车320000元,每月折旧9000元,2026年3月份折旧剩余140000元,2026年4月份卖出去30000元,请问会计分录怎么?卖出需要申报增值税吗?怎么老师具体金额和会计指导一下,谢谢
老师好,年报中利润表里有本期数与本年累计数两列,与别人不一样,那本期数我填10-12月发生额还是1-12月累计呢?
师,我们是小规模公司,当月先收款,次月才给对方开票5000元,但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元,银行手续费15),我做预收时,会计分录怎么做?借:银行4985,借财务费用-手续费15,贷:预收账款5000;次月开票借预:收账款5000,贷:主营业务收入贷:应交增值税,这样做会计分录对吗?
金蝶 用友软件实操课能用吗
老师,请问工厂建设好的厂房在计提折旧的一年左右未交房产税,不动产权证书又是在折旧的一年后才下发,这样会产生滞纳金和罚款吗?比如:2019年10月计提折旧,实际上陆续也在边装修边使用,但房产税却在20年6月才开始缴纳,证书2022年7月下发
老师,我们是小规模公司,当月先收款,次月才给对方开票5000元,但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元,银行手续费15),我做预收时,会计分录怎么做?借:银行4985,借财务费用-手续费15,贷:预收账款5000;次月开票——借预:收账款5000,贷:主营业务收入贷:应交增值税,这样做对吗?
老师,我们小规模公司,假如:2024年8月份购买一车320000元,每月折旧9000元,2026年3月份折旧剩余140000元,2026年4月份卖出去30000元,请问会计分录怎么?卖出需要申报增值税吗?
抖店如何看主播销售的明细赚不赚钱,直播业绩哪儿没有明细,只有成交金额
老师,请问一下我们公司是销售移动电话卡的,移动会给我们结算佣金,比如销售一张卡佣金是300,但是公司为了能销售出去,会搞促销,客户办卡我们就给他充值2200的话费,300的佣金我们是给移动开票了,但是200的支出没票,可以做小额零星支出不要发票税前扣除吗,还是要怎么处理呢?
请问,分公司可以税务简易注销吗?
不但不交税而且还可以退税
销售货物是13退税率也是13
你销售货物是往外缴纳13个点,退税你收13个点,不一样的哈
退13个点,进项税额不能抵扣了,销售13个点销项没有进项抵扣了,不还是得交13个点的税款
如果没有外销咱们内销一样要交税的,只是您用了外销的进项抵了内销销项