你好,含税金额直接计入福利费。 收到专票不能抵扣,不用做操作。 但确认一下是否被误勾选抵扣。

老师请问下,2021年企业的电话费,每个月都是银行代扣代缴的,做账时按费用处理的,但是在2022年取得了增值税专票,应该怎么做账务么?还有所得税汇算时应该怎么处理呢? 平时做账时,按照扣款的金额做的费用,但是扣款金额是包含增值税进项的,所以费用上有差额。
取得一张专票,不含税金额部分做了费用,进项税进行了抵扣,如果后来认定这个费用需要纳税调增,那相应的进项税是否还可以抵扣?
老师,请问一下,增值税销项进项的问题,我原来一直是做的小规模的账,现在升为一般纳税人了,我们采购收到一张专票,发票金额是437.2,不含税金额386.9,税额50.3,如果这是一张普票的话,我们入库直接是437.2,相当于后期入费用也是437.2,但是这个是专票,我们入库金额只能是386.9,后期入费用也是386.9,费用就少了50.3,只是可以抵扣50.3的进项,那么专票和普票这样算下来并没有什么太大的差异啊,为什么要去抵扣进项呢?
老师好,我司是一般纳税人,收到对方公司开具的普通电子发票,是属于自产家产品销售,项目是苗木,税率是0,请问我司可以申请抵扣吗,如果能,在电子税务局怎样操作(备注:购入樟树34000棵,金额88400元及铁刀木34000棵,金额102000元,是用于工程项目里面的,购入茶叶苗10000棵,金额30000元,是用于自己苗圃种植,这个应该不会销售,以上三个品种是在同一张发票开具)
老师好,我司是一般纳税人,收到对方公司开具的普通电子发票,是属于自产家产品销售,项目是苗木,税率是0,请问我司可以申请抵扣吗,如果能,在电子税务局怎样操作(备注:购入樟树34000棵,金额88400元及铁刀木34000棵,金额102000元,是用于工程项目里面的,购入茶叶苗10000棵,金额30000元,是用于自己苗圃种植,这个应该不会销售,以上三个品种是在同一张发票开具)
张总和李总各自持股甲管理公司、乙管理公司,然后甲乙两个管理公司作为股东成立一个建材公司,后期建材公司利润分红的直接转给甲乙公司对公账户,需要甲乙提供发票吗?
微波炉冰箱购买后开的发票 金额3000 但是后面又退差价了 这种不需要重新开票吧?
老师,我们是一般纳税人,房东逾期退回房租押金支付的利息要我们开发票,请问税率是开多少
老师,我们手上有一家公司A是有特定资质的,现在连同资质和公司都打包卖给代账公司,但是,A公司肯定有一些往来是没清的,一些库存什么,库存只是账上有,实际库存是没有的,代账公司一定让我们把账做平才愿意接手,做平有点难实现,都是付款没收到发票的,这个材料款发票不能开回来了, 1.代账公司要求合理吗 2.我这账硬平吗?还是怎么处理更稳妥点呢
老师我们公司申报个税然后实发的工资转给别人代发,然后人家给我们开个收据还有一份说明是这笔款全部用于发工资这样操作可以吗有啥问题吗?
@朴老师,现在增值税法情况下外购的商品,用于职工福利和业务招待的现行税收政策是什么?需不需要视同销售,需不需要进项税额出? 请写一下具体的账务处理从购进到发放给员工?
减资是否需要先向工商行政管理部门申请呢
老师,工资计提了,但部分人的工资未发放,未发放部分可以不申报个税,等到支付时再申报个税吗?
土地房屋权证,这个房东给我们开租赁发票可以开吗,是厂房
个人开房租发票怎么收税费?开专票和开普票有什么区别?