您好!你是一般纳税人吗?

老师请问下,2021年企业的电话费,每个月都是银行代扣代缴的,做账时按费用处理的,但是在2022年取得了增值税专票,应该怎么做账务么?还有所得税汇算时应该怎么处理呢? 平时做账时,按照扣款的金额做的费用,但是扣款金额是包含增值税进项的,所以费用上有差额。
老师,想问下我之前有些费用做到管理费用-差旅费里了但不符合税前扣除,所以想所得税汇算清缴时给调增,但不清楚应该在纳税调整项目明细表的哪一行调整,假如需要调增1000元,我怎么填写?是需要把管理费用-差旅费的全部金额写在账载金额里,税收金额写账载金额-1000元吗?
请问一下,收到专票时分录做的是 借:管理费用-邮电费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 后来在发票平台抵扣了但是没有做分录,该怎么做分录,上面那个分录做的是不是有问题?
执行小企业会计准则,以前年度的进项税合计抵扣了5000,发票平台也认证了,但是会计就只是在取得发票时做的分录 借: 管理费用。。。应交增值税—进项税额 贷:银行存款。 我现在应该怎么做分录
2022年12月支付280元税控费取得增值税普票,当时做账借:管理费用 280,贷:银行存款:280,去年12月没有收入,现在有收入了,需要抵扣280,正常应该是借:应交税费-增值税减免 280,贷:银行存款,但是我当时做错了,改这么办呢?这280在2月的申报表里抵扣了
社保里的大额医疗 不能在交个税的时候税前扣除吗
老师,请问电子发票红冲部分的步骤是什么样的?
个人到税局代开建筑服务发票,产生的个人所得税你,在年终做个人所得税汇算清缴时有每月的5000元的减免额度吗
老师,抖音做直播电商是怎样的?投流是怎样的?企业怎样做投流预算?
请问老师,公司无形资产已经摊销完了,汇算清缴资产折旧摊销要不要填数据了?
老师,你好,中小型公司,开发票,很多都没有合同,只有月结的小部分客户有合同,没关系吗?
小规模纳税人运输公司,在2018年—2027年购进的二手车可以一次性抵扣企业所得税吗
如果原来计入工程施工的电线、线缆等材料现在卖给兄弟单位,为了避免税务风险不平价出售,建议加多少比较合适?
小规模销售商品,之前对方含运费一起卖给对方200元,现在出售商品对方要求不包邮,运费他们出,商品便宜了,实际运费还是我们付了,和他们收款时,运费和货款一起收和开票,我们这边运费不能单独开票,这怎么做账呢?涉及到员工提成,按利润来提,所以这边我怎么做账?
收到快递费发票开的专票,,然后还有一个报关费也是专票,, 账务处理是不是要体现出来,然后想请问一下具体该怎么操作(外贸出口企业))
是一般纳税人
你好!你现在是要调以前年度的账是吗 借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷以前年度损益调整