你好,不需要开具发票的这个

老师你好,我想问一下我企业租房,一年租金5600元,交房产税、土地使用税、个人所得税和印花税都是由房东来承担的,现在税务局要让我们企业也交印花税,我租别人的房子税务局房租发票和税票都开出来了,怎么还要让我企业再交印花税说的双方都要交,去办理的时候税务大厅也没说,确实要交这个税吗老师我们单位承租方
郭老师,麻烦问下以下关于房产中介公司的问题 一、我们把张某个人房子租过来,签订租赁协议,租金15000元一年;你看下以下分录可行? 借:预付账款-房租 15000元 贷:库存现金 15000元 每月分摊时 借:管理费用-房租 1250元 贷:预付账款-房租1250元 2、然后,我们在把张某房子某租给A公司,租期一年18900元,含税价,并开具租赁普通发票给A公司,分录如下: 借:银行存款18900元 贷:主营业务收入-租金 18000 应交税费-应交增值税 900 二、还有一个方式,张某委托我们把房子租出去,那么签个委托协议,我们租出去并给对方公司开了租赁发票,这个会计账务怎么处理?
老师好,我司是小规模企业,2023年1月份我司向A公司租赁了一批钢板桩,租赁期是16天,租金是11万元,然后我公司又把这一批钢板桩出租给B公司,签订的合同金额是18万元,租赁期是14天, 在2023年1月份的时候,我是开具了一份 钢板装租赁发票给B公司,含税金额是90000元,同时银行收到了B公司90000元,剩下的合同金额9万元还没有开票 给B公司(另外的9万元 是暂时不开票,但不确定b公司什么时候会把货款还给我们,他还货款时就需要开票)请问我现在第一季度的增值税要怎样申报?账务要如何处理?分录要怎样写?
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师你好,我们是旅行社,我们给对方开票用差额征税,比如A公司报团旅游,我们收了A公司团款10000元,在出团中发生了房费2000元,餐1000元,车费2000元,门票1000元,餐车门票均取得发票,但是房费是月结,也就是说我们拿到的房费发票金额是一个月的房费,假如取得的房费发票金额是5000,那我们要给A公司开票,该怎么算这个差额呢
给员工购买的商业险-员工意外险,能税前扣除吗?
员工承包了公司项目,公司给他注册了个体工商户,服务费打在个体户账户上,为什么这样操作是为了少交个人所得税吗?有什么风险?谢谢
老师,公司不要房屋租赁发票,还要交房产税吗
老师,哪些情况企业年度需要审计
请问去年更正了收入,今年才扣缴税款,有滞纳金,滞纳金要用以前年度损益调整吗?还是直接计入今年营业外支出滞纳金就好
老师,公司的股东可以同时担任公司的财务负责人和办税员吗?要登记在电子税务局里的
老师您好,25年季度所得税申报表没有报计入和实际支付的职工薪酬,年报时在填报,不更正了季报可以吗
工商年报的基数怎么填。我们是缴纳的最低基数4198 ,直接填4198吗?还是4198*12个人=50376
发了工资报了个税,末缴社保可以吗
老师您好,某工程竣工结算金额小于进度结算,需要开红字发票,是不是施工方直接申请开红字就行,不用建设方申请吧?另外红字发票需要对应当时的蓝字发票吗?施工方开完红字发票,税务系统是不是申报时在附件一里面自动就减少税额了?
你要给我讲一下这个我们为什么不能开具发票?是不是不属于增值税的应税范围?增值税的应税范围是哪些?
那我给对方提供收据,对方可以税前扣除吗?
如果开具发票就要确认收入,缴纳增值税
这个不开发票我也要确认收入啊,只是营业外收入而已。
那你愿意开具就按6%一般纳税人
我是小规模
那按1%开具就可以啦