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老师你好,我们是旅行社,我们给对方开票用差额征税,比如A公司报团旅游,我们收了A公司团款10000元,在出团中发生了房费2000元,餐1000元,车费2000元,门票1000元,餐车门票均取得发票,但是房费是月结,也就是说我们拿到的房费发票金额是一个月的房费,假如取得的房费发票金额是5000,那我们要给A公司开票,该怎么算这个差额呢

2023-04-20 01:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-20 01:12

你好,差额征税是根据收入-支付出去的费用作为计税依据。 差额开票还是按实际收取额开票。所以,给A公司开票时先结算出总费用后再行开票,或按预计的房费开票,差额后面调整退补开。

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你好,差额征税是根据收入-支付出去的费用作为计税依据。 差额开票还是按实际收取额开票。所以,给A公司开票时先结算出总费用后再行开票,或按预计的房费开票,差额后面调整退补开。
2023-04-20
你如果是税务 你这1000作为无票收入处理 没有发票的800不能税前扣除,只可内部消化
2019-09-16
你好,稍等我这边算一下
2023-11-26
同学你好 这样理解没问题的
2021-04-01
你好,可以走代收代付。代收代付的借银行存款、贷其他应付款,不需要申报增值税的 如果你需要开发票,水费9%,电费13%,你不可以享受简易计税3%。
2023-11-26
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