同学,你好
纳税人名称是员工交的印花税??
是做印花税的分录吗?
完税凭证有吗?有截图吗

老师你好,我想问一下我企业租房,一年租金5600元,交房产税、土地使用税、个人所得税和印花税都是由房东来承担的,现在税务局要让我们企业也交印花税,我租别人的房子税务局房租发票和税票都开出来了,怎么还要让我企业再交印花税说的双方都要交,去办理的时候税务大厅也没说,确实要交这个税吗老师我们单位承租方
老师,有两种合同,要交印花税吗?一,我们与外服签订的,每个月固定划给外服人员的工资,第二种,高管上海租房,不是办公楼房租的那种,要交印花税吗
老师 想咨询下我们是个体 印花税是按次缴纳的 我们房租也没签合同,就是账上什么时候有钱什么时候缴 我这个印花税怎么申报呢 是缴纳房租后15日起吗
老师:个人出售自己的住房,只需要交个人所得税?? 这个个人出租住房和出售住房都不用交纳印花税吗?老师可以说一下个人出租和出售分别 要交的税? 我知道的是个人出租:房产税/增值税/附加税/个税 个人出售的话难道只有个税?
老师,公司租了一间宿舍,房主是个人去税务局代开的发票,有个房产税300元,和印花税3元,员工把这个303元转给了房东,公司报销给员工303元,请问怎么做分录呢
老师我们公举行的签约仪式请的摄影师摄像花了1600这个记录管理费用-会议费 还是管理费用-宣传服务费呢。包括请签约仪式中参会的40客户吃饭和住宿花了4000.记录什么费用呢
老师,固定资产建代码时,是固定资产按明细建?还是累计折旧按明细建?
甲公司把钱打给我们租设备,我们再去找乙融资租甲需要的设备,分析下这个业务涉及的分录一笔一笔给做下
老师,我公司是生产型企业,出口退税时,报关单上有不属于免抵退申报的其它货物,这个增值税及免抵退税要怎么处理呢?
老师你好,请问2026年5月做2025年汇算清缴缴纳税金1000元,这个会计分录是做在2026年5月吗:借:所得税费用1000 贷:应交税费:应交企业所得税1000 借:应交企业所得税1000 贷:银行存款1000吗?
老师您好,我公司是小微企业,2025年企业所得税汇算清缴提交后,申报结果自查提示:“您报送的2025年度《企业所得税年度纳税申报表A表》中“税金及附加”【14925.47】不等于同年度允许在企业所得税前扣除税(费)种本年合计应纳税(费)额【2867.17】,请核实企业所得税年报的“税金及附加”填写是否正确,如有疑问请联系主管税务机关。”我查了下账,所属期都没问题,老师这个该怎么处理,谢谢
我们是事业单位,然后我们的发票确认收入的发票已经于去年开出去了,但是我们的成本支出可能是到第二年才能支出,那我们面临的企业所得税的问题应该怎么解决?我们现在是权责发生制,然后才应不应该按照收付实现这个去计算,我应我们应该有一个什么好一点的应对方案吗?
老师,我公司去年没有营业,也没申报税务,导致税务异常了,我现在补申报,个人所得税报0还是报工资数好呢
24.6开具的发票,对方付不了款了,让红冲可以红冲么?
2025年度汇算清缴,2025年发生的招待费,2026年报销,小企业入账在2026年,需要纳税调整吗,纳税调整填写在哪一行呢
有凭证,做这个印花税分录,付的现金。
同学,你好
借:税金及附加
贷:应交税费
借:应交税费
贷:库存现金
也是放到税金及附加呀?不是驾校税务系统交的,
同学,你好
是的,就是不能税前扣除
哦,我放到营业外支出不可以是吧?
同学,你好
也可以的