第一步:把错进管理费用的金额,转回固定资产 借:固定资产—XX车辆 34407.08 贷:以前年度损益调整 34407.08 第二步:结转以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 34407.08 贷:利润分配—未分配利润 34407.08

老师去年购买汽车时没交购置税,现在购置税交了,也交了滞纳金,请问购置税和滞纳金怎么做会计分录
2021年购入的生产用的固定资产做错了账,现在怎么调呢?当时,借管理费用50000贷现金,现在怎么调账呢?
你好!我们公司2019年10月购入一辆汽车,当时入账把车价和购置税金额计入固定资产了,没有做进项,现在我们出售的话,要交什么税?按多少税率交?分录是什么呢?
老师,去年老板买了一个车在公司名下。当时全部计入管理费用,现在要调账,怎么调?
你好老师,公司名义买了车,现在我们交了车辆购置税,然后是怎么做账的?是计入什么科目中去?具体分录我想看看
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
第三步:补提从2024入账次月到现在的折旧 借:以前年度损益调整(2024、2025年度折旧) 借:管理费用—折旧费(2026年当年折旧) 贷:累计折旧 然后再把以前年度损益调整差额结转到:利润分配—未分配利润