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#提问#老师,利润100万,25年多入了成本20万,汇算清缴怎么调整,应纳税所得额是多少

2026-05-12 08:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-05-12 08:33

你好,多入了成本20万,这个是什么意思? 是 多结转了成本,还是这个20万是没有发票的? 单位是小型微利企业吗? 

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快账用户5209 追问 2026-05-12 08:34

对小微,没有票

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快账用户5209 追问 2026-05-12 08:34

没有依据暂估的

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齐红老师 解答 2026-05-12 08:37

你好,对无票成本做全额纳税调增处理 应纳税所得额=利润总额%2B纳税调增金额 应纳所得税额=应纳税所得额*小型微利企业  企业所得税税率  

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你好,多入了成本20万,这个是什么意思? 是 多结转了成本,还是这个20万是没有发票的? 单位是小型微利企业吗? 
2026-05-12
这部分所得税怎么缴纳,你要重新汇算20年的所得税,与21年的汇算无关
2022-04-21
同学你好,不好意思,竹子老师这会不在,我来给你解答吧,也就是说,这个成本金额,在21年汇算清缴时,填写到《纳税调整项目明细表》,二、扣除类调整项目,(十三)跨期扣除项目,调增列里。
2022-04-21
同学你好 这个就是利润乘以所得税税率
2022-01-14
什么原因需要调整的。
2022-06-09
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