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老师,汇算清缴工资调增31万多,成本填增25万多,已交所得税2.8万,请问怎么做分录?

2024-05-28 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-28 11:33

你好,纳税调整是不用做账的。

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快账用户8408 追问 2024-05-28 11:35

交税的怎么做

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齐红老师 解答 2024-05-28 11:35

借,利润分配,未分配利润贷,银行存款。

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快账用户8408 追问 2024-05-28 11:37

怎么有的有说要借:以前年度损益调整,贷:应交税费-应交企业所得税 我都蒙了

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齐红老师 解答 2024-05-28 11:38

哦,比如说你们是企业会计准则就是借以前年度损益调整 贷银行存款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

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快账用户8408 追问 2024-05-28 11:42

我们是小企业会计准则

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齐红老师 解答 2024-05-28 11:43

《小企业会计准则》就按照我最开始说的那么做就可以。

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快账用户8408 追问 2024-05-28 11:44

还是要通过应交税费-应交企业所得税啵?

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齐红老师 解答 2024-05-28 11:44

不用了,直接这么做就可以了。

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快账用户8408 追问 2024-05-28 11:45

谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-05-28 11:45

不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!

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你好,纳税调整是不用做账的。
2024-05-28
你好,账载金额填写40万是对的。没有取得发票的,填写到30行里面。
2023-05-11
您好,
借:以前年度损益调整-
贷:应付职工-
2024-06-18
你好,多入了成本20万,这个是什么意思? 是 多结转了成本,还是这个20万是没有发票的? 单位是小型微利企业吗? 
2026-05-12
借工程施工贷利润分配未分配利润
2022-06-29
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